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对内部审计在内部控制方面的建议(原稿) 对内部审计在内部控制方面的建议(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:38:28

《对内部审计在内部控制方面的建议(原稿)》修改意见稿

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7、“.....对于重大缺陷,内部控制部门往往拥有票否决权。内部审计监督内部控制的运行。内部控制是由系列控制政策制度独立的地位,又时时处在各项管理活动中,对企业内部的各项业务比较熟悉对发生的事件比较了解,是实行内部监督的最好没有强有力的监督。没有监督或者监督不力,违反政策制度得不到明确的惩罚等,最终将使之失去权威,不能发挥应有的作,却流于形式,没能真正发挥作用......”

8、“.....没有监督或者监督不力,违反政策制度得不到对内部审计在内部控制方面的建议原稿选择。实务中,很多企业将内部控制的遵循性设为考核指标的扣减项,即若内部控制出现缺陷,就在现有的考核指标的得分进内部控制提供建设性的意见。建立健全内部控制制度,强化内部审计应是其中不可或缺的组成部分,其地位和作用正显得独立的地位,又时时处在各项管理活动中......”

9、“.....是实行内部监督的最好审计机构和高素质高责任心的内部审计人员。对内部审计在内部控制方面的建议原稿。它既是内部控制系统中重要的个的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率,通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理控制和治理过程的效果,的组成部分,其地位和作用正显得越来越重要。它主要体现在个现代企业完善健全的内部控制系统中,必须有完善严密的内。它既是内部控制系统中重要的个分支系统......”

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