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关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考(原稿) 关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:37:46

《关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考(原稿)》修改意见稿

1、“.....为了保证内部控制制度能有效地发挥作知识更新,以适应不断变化的市场规则不断更新的法律法规的要求,以更好地提高内部审计的质量和效率。对于内部审计应从事后审计向事前审计和事中审计转变。目前,般企业的内部审计都是事后审计,主要起监督作用。随着内部控制制度的建立,内部审计的作用将更多况进行检查和考核,由内审部门结合财务部门企业管理部门等职能部门来具体执行内部检查工作,对于严格执行内部控制制度的,要给予精神鼓励或物质奖励,对于违规违章的,坚决给予行政处分和经济处罚,做到压力和动力相结合,最终达到内部控制的目的。中图分类号责,如有必要,遇有重大的内部审计事项或企业内部发生重大的违规违法事件时,还可直接向股东大会极其常设机构董事会报告。在企业内部监督机制中,内审部门应有不可置疑的权威性,以保证内部审计报告能引起企业管理当局的足够重视......”

2、“.....并建立内部稽核制度,尽可能保证会计信息的及时真实和完整。但由于制度设计的局限性及制度执行过程中的人为主观因素,在企业的会计中难免存在这样或那样的问题和漏洞,内部财务审计就是发现这些问题的重要手纪律检查专项审计等手段,建立以查为主的防线。通过以上个层次的内控措施,可以及时发现问题,对于防范和化解企业的经营风险和会计风险,也将起到重要的作用。关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考原稿。有利于确保企业经营目标的实现。在企业内门进行审计,通常也难以取得满意的效果强化内部审计是健全企业内控制度的必然选择有效提高会计信息质量。企业内部财务审计是内审的基本内容之,内审是对企业会计资料真实完整的再监督。企业财会部门,应按照内部控制的要求,建立必要的内部财务控制制度,置疑的权威性,以保证内部审计报告能引起企业管理当局的足够重视......”

3、“.....应及时予以研究并给予反馈,这样才能保证在科学完善的决策执行监督机制下,最大力度地完成企业的经营目标。即在企业生产经营线建立互相牵制互相制约罚,做到压力和动力相结合,最终达到内部控制的目的。有利于确保企业经营目标的实现。在企业内部建有独立的内部审计机构完善的内部审计制度,是建立完善符合现代管理要求的内部组织机构,形成科学的决策机制执行机制和监督机制,实现企业经营目标的重要途径。内控制度,重要业务最好采用双签制,所有业务均要经过复核,禁止个人处理业务的全过程,建立以防为主的防线。在会计部门常规性核算的基础上,内审部门对各个岗位各项业务进行日常性和周期性的核查,建立以堵为主的防线。通过内部稽核离任审计落实举报中图分类号文献标识码摘要本文从分析企业内部审计与内部控制的关系入手,提出强化内部审计是健全企业内控制度必然选择的观点,并针对当前形势提出了如何强化内部审计工作的建议......”

4、“.....为了保证内部控制制度能有效地发挥作控制度的建立内部审计的重点应从内部检查和监督向内部分析和评价转变。对于内部审计机构应重新合理定位。根据审计署关于内部审计工作的规定法律行政法规规定设立内部审计机构的单位,必须设立独立的内部审计机构。目前大部分企业还没有独立的内部审计部门,有更新的法律法规的要求,以更好地提高内部审计的质量和效率。对于内部审计应从事后审计向事前审计和事中审计转变。目前,般企业的内部审计都是事后审计,主要起监督作用。随着内部控制制度的建立,内部审计的作用将更多的体现在事前预防和事中控制,它将对企业建有独立的内部审计机构完善的内部审计制度,是建立完善符合现代管理要求的内部组织机构,形成科学的决策机制执行机制和监督机制,实现企业经营目标的重要途径。在科学的内部控制组织框架中,内审机构应是独立于财务部人事部的个独立部门,它应直接对监事会负内控制度......”

5、“.....所有业务均要经过复核,禁止个人处理业务的全过程,建立以防为主的防线。在会计部门常规性核算的基础上,内审部门对各个岗位各项业务进行日常性和周期性的核查,建立以堵为主的防线。通过内部稽核离任审计落实举报对会计资料的取得记录保管都有相关的制度进行约束,并建立内部稽核制度,尽可能保证会计信息的及时真实和完整。但由于制度设计的局限性及制度执行过程中的人为主观因素,在企业的会计中难免存在这样或那样的问题和漏洞,内部财务审计就是发现这些问题的重要手大部分企业还没有独立的内部审计部门,有些企业设立了内部审计部门,但基本上与其他职能部门平行,这样就无法保证内部审计的独立性和权威性。在实际工作中,内部审计机构般不对同处级的总公司财务部门及其他经营部门进行审计,只审计级企业即便对总公司财务关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考原稿些企业设立了内部审计部门,但基本上与其他职能部门平行......”

6、“.....在实际工作中,内部审计机构般不对同处级的总公司财务部门及其他经营部门进行审计,只审计级企业即便对总公司财务部门进行审计,通常也难以取得满意的效果对会计资料的取得记录保管都有相关的制度进行约束,并建立内部稽核制度,尽可能保证会计信息的及时真实和完整。但由于制度设计的局限性及制度执行过程中的人为主观因素,在企业的会计中难免存在这样或那样的问题和漏洞,内部财务审计就是发现这些问题的重要手计人员往往将大部分精力投入到财务数据的真实性合法性的查证及生产经营的监督上,其主要职能是查错防弊而不是对企业管理作出分析评价和作出管理建议,审计的对象主要是会计报表帐本凭证及其相关资料,工作都集中在财务领域而未深入到管理和经营领域。随着企业能从查错防弊型向管理服务型转变。内部审计人员往往将大部分精力投入到财务数据的真实性合法性的查证及生产经营的监督上......”

7、“.....审计的对象主要是会计报表帐本凭证及其相关资料,工作都集中在财务部控制进行全过程全方位的监督和评价。企业的采购计划生产计划销售计划资金计划投资计划及费用预算等均应做到事前审核事中控制。内部审计应能及时发现各个环节存在的问题,把企业的风险降到最低程度。要使内部审计的职能从查错防弊型向管理服务型转变。内部审内控制度,重要业务最好采用双签制,所有业务均要经过复核,禁止个人处理业务的全过程,建立以防为主的防线。在会计部门常规性核算的基础上,内审部门对各个岗位各项业务进行日常性和周期性的核查,建立以堵为主的防线。通过内部稽核离任审计落实举报,可及时发现会计工作中存在的不足制度执行过程中出现的偏差,及时向企业管理当局提出建议,促使会计工作达到内控的要求和目标。关于强化企业内部审计相关问题的研究与思考原稿。同时加强内部人员的业务培训,加快知识更新......”

8、“.....通常也难以取得满意的效果强化内部审计是健全企业内控制度的必然选择有效提高会计信息质量。企业内部财务审计是内审的基本内容之,内审是对企业会计资料真实完整的再监督。企业财会部门,应按照内部控制的要求,建立必要的内部财务控制制度,作用,并使之不断地得到完善,企业就必须对内部控制制度的执行情况进行检查和考核,由内审部门结合财务部门企业管理部门等职能部门来具体执行内部检查工作,对于严格执行内部控制制度的,要给予精神鼓励或物质奖励,对于违规违章的,坚决给予行政处分和经济处域而未深入到管理和经营领域。随着企业内控制度的建立内部审计的重点应从内部检查和监督向内部分析和评价转变。对于内部审计机构应重新合理定位。根据审计署关于内部审计工作的规定法律行政法规规定设立内部审计机构的单位,必须设立独立的内部审计机构......”

9、“.....并建立内部稽核制度,尽可能保证会计信息的及时真实和完整。但由于制度设计的局限性及制度执行过程中的人为主观因素,在企业的会计中难免存在这样或那样的问题和漏洞,内部财务审计就是发现这些问题的重要手体现在事前预防和事中控制,它将对企业内部控制进行全过程全方位的监督和评价。企业的采购计划生产计划销售计划资金计划投资计划及费用预算等均应做到事前审核事中控制。内部审计应能及时发现各个环节存在的问题,把企业的风险降到最低程度。要使内部审计的职门进行审计,通常也难以取得满意的效果强化内部审计是健全企业内控制度的必然选择有效提高会计信息质量。企业内部财务审计是内审的基本内容之,内审是对企业会计资料真实完整的再监督。企业财会部门,应按照内部控制的要求,建立必要的内部财务控制制度,文献标识码摘要本文从分析企业内部审计与内部控制的关系入手,提出强化内部审计是健全企业内控制度必然选择的观点......”

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