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会计管理制度(网友投稿) 会计管理制度(网友投稿)

格式:word 上传:2022-06-26 18:40:27

《会计管理制度(网友投稿)》修改意见稿

1、“.....发放时需办理领用手续。半成品材料要妥善保管,以便再利用。对已经领出待用的原材料,也应由专人保管,以免发生丢失混料及浪费现象。第条固定资产管理制度目的为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本规定。范围本规则所称固定资产包括土地房屋及建筑物机械设备运输设备马达仪表工具等。会计科目的工作关系。第条审计员岗位责任制度在处长领导下,认真积极的开展学校财务收支审计工作,向处领导负责并报告工作。熟悉有关财经和审计工作的法律法规和学校规章制度。严守审计纪律,恪守审计职业道德。掌握会计审计及其相关专业知识。负责处内办公室档案管理等日常事务工作。具体实施财务收支审计和审计专项调查。负责招标采购日常事务收费立项经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。认真学习会计审计业务知识,不断提高自身业务水平。完成处领导临时交办的任务。会计管理制度网友投稿。第章预算管理制度第条财务预算,以便检查双方有无差错......”

2、“.....其他货币资金的清查,与银行存款的清查相同。存货的清查存货的清查是指对库存材料在产品产成品低值易耗品包装物等的清查,清查方法主要采用实地盘点方法,首先将材料物资账簿上的数量金额填在存货清查表上,然后根据账存数对材料物资进行实地盘点,帐实差额作为盘盈盘亏,对盘盈盘亏金额要分析产生的原因,做出单独说明。固定资产的清查固定资产的清查,采用实地盘点的方法,将固定资产明细账的记录情况与固定资产实物核对,包括明细账上所列固定资产的类别名称编号等,在清查与实物数是否相符。财产清查般包括每年对财产物资进行的全面清查对银行存款未达账项,每月同银行的核对各种债权债务,每年年末进行定期核对实物现金保管人员办理移交时,进行的清查财产物资发生非常损失时,进行的清查上级主管部门审计机关司法部门注册会计师根据国家有关规定,对公司进行的财产清查。财产清查开始前,要建立财产清查领导小组......”

3、“.....明确清查范围,规定清查工作时间,确定具体工作人员的分工和职责,组织有关人员学习和掌握财产清查的政策制度内容和方法等财产清查的内容和要求货币资会计管理制度网友投稿否准确,做好材料储备工作。准确按发料单的品种规格数量进行备料复查以免发生差错,做到账实相符。按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放,对能回收利用的材料尽可能利用,剩余材料及时回收利用,非正常手续不得出库。材料保养保管根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质保量保安全。合理码放。对不同的品种规格质量等级的材料都分开,按先后顺序码放,以便先进先出。材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火防潮防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区到各经营单位,将年度预算指标分解成月指标落实到最小核算单位,上报财务部,同时落实到班组或个人。第条财务预算的执行各经营单位要高度重视财务预算工作......”

4、“.....编制各项预算指标,制定实现目标的计划及措施,并在执行中加强监督和管理。财务预算经批准,各经营单位都要严格遵照执行,不得随意超支,对超支预算的项目,需写追加预算报告,说明超支原因,报董事会批准后,财务部方可予以调整预算。各经营单位的各项费用要严格按财务预算管理制度的标准执行。第条财务预算的检查月审核,费用工务部门负责管理,但得视实际需要归由性质相关部门管理。工具由资材仓库负责管理。编号固定资产取得后,即归管理部门管理,并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系,予以分类编号并粘贴样签。入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。材料验收合格后,应及时办理入库验收单,同时核对运单明细表装箱单及产品合格证,核对无误后入库签字,并及时登帐。材料出库材料出库应本着先进先出的原则......”

5、“.....核对库存材料用支出本着勤俭节约的原则进行编制,采取自下而上,再自上而下的方式,反复测算综合平衡。营业收入在上年预计营业总额的基础上,结合当年国家政策市场形势变化,参照公司总体方案及本部门经营目标制定。保管有关印章和空白支票出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管,不得人兼管。空白支票和空白票据必须严格管理,专设登记簿登记,领用或交接时要认真按规定办理手续。负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。认真执行财经纪律和各项预算的原则统筹兼顾,全面安排的原则实事求是,综合平衡的原则指标分解,责任到人的原则提高效益,增收节支的原则。第条财务预算的依据依据国家方针,政策和市场发展变化情况。依据董事局确定的总体经营目标,经营策略和经营发展规划。依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。公司设备设施改变或扩大......”

6、“.....经营品种增减变化,人员素质的提高和增减变化,员工的积极性。第条财务预算的权限各经营单位按照公司年度预算的编制要求,认真编制财务预算,由综合业务部统汇总报董事局批准。经批准的财务预章制度。协调好同银行的工作关系。第条审计员岗位责任制度在处长领导下,认真积极的开展学校财务收支审计工作,向处领导负责并报告工作。熟悉有关财经和审计工作的法律法规和学校规章制度。严守审计纪律,恪守审计职业道德。掌握会计审计及其相关专业知识。负责处内办公室档案管理等日常事务工作。具体实施财务收支审计和审计专项调查。负责招标采购日常事务收费立项经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。认真学习会计审计业务知识,不断提高自身业务水平。完成处领导临时交办的任务。月中旬前财务部将董事局批准的预算下机械的模具管理措施为了工厂工作的正常进行,模具般情况下不做借出之用,以免影响正常工作。非般情况下特殊情况如需模具借出......”

7、“.....方可借出使用。成品半成品的管理制度成品商品需有专职人员管理和发放,发放时需办理领用手续。半成品材料要妥善保管,以便再利用。对已经领出待用的原材料,也应由专人保管,以免发生丢失混料及浪费现象。第条固定资产管理制度目的为加强固定资产的保管及使用管理,特制定本规定。范围本规则所称固定资产包括土地房屋及建筑物机械设备运输设备马达仪表工具等。会计科目合格证,核对无误后入库签字,并及时登帐。材料出库材料出库应本着先进先出的原则,及时审核发料单上的内容是否符合要求,核对库存材料是否准确,做好材料储备工作。准确按发料单的品种规格数量进行备料复查以免发生差错,做到账实相符。按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放,对能回收利用的材料尽可能利用,剩余材料及时回收利用,非正常手续不得出库。材料保养保管根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管......”

8、“.....合理码放。对不同的品种规格质量等级的材料都分开,按先后效益。根据中华人民共和国会计法国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定,结合本公司的实际情况,特制定本财务会计管理制度。第条本制度主要包括岗位责任制度预算管理制度实物资产管理制度原始记录管理制度财产清查制度计量验收制度财务收支审批制度成本核算制度内部牵制制度稽核制度会计档案管理制度。第章岗位责任制度第条会计人员岗位责任制度,根据规范和公司的工作特点分为财务总监会计主管出纳审计。请认真执行。第条财务总监岗位责任制度在董事长和总经理领导下,总管公司会计审计预算工作。负责制定公司利润计计要对各项支出进行审核。不仅审核其合理性,还要审核是否在预算范围内,对超预算开支律不得报账。根据各经营单位的经营成果及费用对照检查预算执行情况,找出本月超支原因,制定改进措施,上报公司财务部。季分析,每季度对财务预算执行情况进行重点简要全面地分析......”

9、“.....年度终了,要对销售收入毛利率费用支出等情况进行详细分析。第章实物资产管理制度第条财产清查制度财产清查是根据账簿记录,通过对公司的各项实物现金的实地盘点,对银行存款往来款项的核对,确定各种财产货币资金往来款项的实有数,并查明账存章制度。协调好同银行的工作关系。第条审计员岗位责任制度在处长领导下,认真积极的开展学校财务收支审计工作,向处领导负责并报告工作。熟悉有关财经和审计工作的法律法规和学校规章制度。严守审计纪律,恪守审计职业道德。掌握会计审计及其相关专业知识。负责处内办公室档案管理等日常事务工作。具体实施财务收支审计和审计专项调查。负责招标采购日常事务收费立项经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。认真学习会计审计业务知识,不断提高自身业务水平。完成处领导临时交办的任务。月中旬前财务部将董事局批准的预算下否准确,做好材料储备工作。准确按发料单的品种规格数量进行备料复查以免发生差错......”

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