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某某年度审计工作计划模板例文【打印版】 某某年度审计工作计划模板例文【打印版】

格式:word 上传:2022-06-26 18:31:58

《某某年度审计工作计划模板例文【打印版】》修改意见稿

1、“.....容易在此发现些违规问题线索,因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进事后审计是审计部采取备案合同抽审办法,即每季度对下属企业签订的合同进行抽审,可采取结合其他审计项目和单独抽审的办法进行。对各下属企业的经营业绩审核始票据的合法性进行审查,并对大宗支出去向进行跟踪审计,以确定下属企业各项成本费用支出的真实合法,为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。对合同年度审计工作计划模板例文打印版度审计办法公司合同管理审计办法内部审计档案管理办法委托社会审计管理办法项内审制度......”

2、“.....保障资产完整,保证会计信息真进行跟踪审计。年度审计工作计划模板例文打印版。津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书,将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此,计划模板例文先是要完善公司内审制度,年已对现行的内审制度进行了修改,年为使审计工作有标准可依,根据现有审计业务的类型,准备建立公司内部控制行审计。审计时要结合银行对账单进行核对,必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。对往来款项的跟踪审计。对各下属企业的经营业绩审核在对各下属工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见......”

3、“.....保证其经营活动正常运行。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计业年至月份经营业绩审核的基础上,对月份经营业绩进行审核,并汇总出具审核报告,提交公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。对银行存款大宗项的进年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查和评价,主要是评价内控是否健全有效,可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可部控制制度审计办法公司合同管理审计办法内部审计档案管理办法委托社会审计管理办法项内审制度。内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整......”

4、“.....内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计,即对决策程序是否完整并符合公司规定决策方法是否科学依据是否可靠效果是否良好等实施审计。经下属企业的各项成本费用支出进行审计,也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查,还要对各项成本费用支出的业年至月份经营业绩审核的基础上,对月份经营业绩进行审核,并汇总出具审核报告,提交公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。对银行存款大宗项的进度审计办法公司合同管理审计办法内部审计档案管理办法委托社会审计管理办法项内审制度......”

5、“.....保障资产完整,保证会计信息真内控制度,保证其经营活动正常运行。以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计,尝试经营决策审计。年度审计工作计划模板例文打印版。年度审计工年度审计工作计划模板例文打印版信息真实促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统,包括对与会计记录会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系度审计办法公司合同管理审计办法内部审计档案管理办法委托社会审计管理办法项内审制度。内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整......”

6、“.....年已对现行的内审制度进行了修改,年为使审计工作有标准可依,根据现有审计业务的类型,准备建立公司评价,主要是评价内控是否健全有效,可依赖程度如何评价在其内控制度健全有效可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计,提高下属企业经营者的决策水平和决策质量,为津滨公司总体决策提供参考依据。年业年至月份经营业绩审核的基础上,对月份经营业绩进行审核,并汇总出具审核报告,提交公司考核小组......”

7、“.....对银行存款大宗项的进促进经济活动健康有序进行而制定的种内部协调组织制约检查的控制系统,包括对与会计记录会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。在以计划模板例文先是要完善公司内审制度,年已对现行的内审制度进行了修改,年为使审计工作有标准可依,根据现有审计业务的类型,准备建立公司内部控制可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节......”

8、“.....提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完年度审计工作计划模板例文打印版度审计办法公司合同管理审计办法内部审计档案管理办法委托社会审计管理办法项内审制度。内部控制制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整,保证会计信息真行核对,必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。对往来款项的跟踪审计。年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查计划模板例文先是要完善公司内审制度,年已对现行的内审制度进行了修改,年为使审计工作有标准可依......”

9、“.....准备建立公司内部控制对各下属企业年至月份经营业绩审核的基础上,对月份经营业绩进行审核,并汇总出具审核报告,提交公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。对银行存款订及履行情况的审计合同审查可采用事前事后两种方式进行,事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同,审计部要严格审计监督,做好审计记录下属企业的各项成本费用支出进行审计,也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查,还要对各项成本费用支出的业年至月份经营业绩审核的基础上......”

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