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某某工程管理审计年终工作总结【打印版】_0 某某工程管理审计年终工作总结【打印版】_0

格式:word 上传:2022-06-26 18:13:35

《某某工程管理审计年终工作总结【打印版】_0》修改意见稿

1、“.....在此,对年来的工作进行总结努力完成工作任务,取得良好成绩年,审计部门全体成员围绕中心,注重实效,以认真细致负责的态度做好各项审计工作,推动局整体工作又好又快发展。全省项目审计工作开展顺利年,全省共开展工程建设项目审计个,审计资产总额亿元,提交审计结果报告份,提出建议条,促进增收节支万元。其中送审概算万元,审减万元,审减率,送审预算万元审减万元,审减率,送审结算万元,审减万元,审减率。省局公司对办公综合楼物流配送库和烟叶储运中心期工程项目进行全过程跟踪审计,其中办公综合楼项目送审概算万元,审减万元,审减率。市局公司坚持对工程招标施工到竣工验收结算的每个环节实行全面跟踪审计,并与中介机构每数据的客观性和准确性,审计人员对开挖深度重新组织测定。审计根据测定的数据,经测算需增加预算万元,审计处相关职能部门与施工单位谈判,采取恰当的谈判策略,指出其存在的问题......”

2、“.....加强审计内部管理的科学性规范性,切实提高审计工作水平为了规范审计作为,推动审计工作的法治化水平,提高审计工作的透明度,规范权利运行,加强自我管理,今年我处研究制定了零星基建修缮项目审计实施办法委托审计管理暂行办法聘请外部人员参与审计工作管理暂行办法等个规范性文件。按照全面覆盖的要求,绘制了基建及修缮工程项目竣工结算审计流程图等个业务流程图。这些制度流程图提升了审计工作的法治化规范化水平,确保审计质量管理落到实处。建立健全审计质量控制和内部牵制制度。坚持和完善审复核制和级复核制,明确各岗位各层级的职责坚持主审负责制,坚持审计工作底稿控制制度。每个审计项目都必须严格执行审计程序,采用标准化作业表格,这些制度和流程的设计使得审计工作环环相扣,既保证审计质量又促进业务水平提高,更是规范权力运行额亿元,提交审计结果报告份,提出建议条,促进增收节支万元。其中送审概算万元,审减万元,审减率......”

3、“.....审减率,送审结算万元,审减万元,审减率。省局公司对办公综合楼物流配送库和烟叶储运中心期工程项目进行全过程跟踪审计,其中办公综合楼项目送审概算万元,审减万元,审减率。市局公司坚持对工程招标施工到竣工验收结算的每个环节实行全面跟踪审计,并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会,对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施,做到早发现早处理,有效地防范虚列工程项目多记工程量高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果,达到了对项目事前介入事中控制事后监督的目的,较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管服务职能。建立两个制度,保障过程跟踪审计。深入贯彻两项工作部署,各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督,将内部审计力量与外部审计力量相结合,建立两个制度中介机构管理办法到真实有效......”

4、“.....为合同中进度付款条款提供依据。在工作中,能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动,通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力如何提高团队合作精神与企业共命运关于提高执行力等内容,使我对自己的工作有了更深的认识,团队合作能力也进步加强。工作不足方面计划做得不到位。使我的工作比较被动。与同事之间的交流还不够深切,业务能力有待提高。通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学习的主动性还不够强。今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。,进步加强工作责任感,更严格的要求自己。,认真完成相应的工作内容,努力把每项工作内容做好。,使自己的工作能力不断提高,对于工作中存在的些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。年工作计划项目现在正处于期项目收尾......”

5、“.....审计人员要从工程质量入手,采取深入工程现场踏勘检查,重点揭露些施工企业不按图施工偷工减料以次充好高估冒算等问题,对问题严重的,会同相关职能部门对施工企业监理公司和现场监理施工人员进行了处理处罚。要由单工程量审计向管理审计转变,从管理审计入手,通过对设计招投标施工合同和施工环节的全程监督分析,揭示施工单位监理人员在施工现场管理监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。继续开展重点工程项目全过程跟踪审计,提高投资效益进步加大审计监管力度,对重点工程项目,认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计,通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续全面系统的审计,严控工程设计,工程招标,工程合同工程概算工程预算工程拨款工程设计变更隐蔽工程验收工程结算等关键环节,以规范投资行为......”

6、“.....进步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量,我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施,并在严格审计程序,明确审计责任的基础上,执行水电费未能及时足额的回收水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料,对存在的问题进行汇总分析整理,到相关职能部门了解水电管理水电费回收的管理与控制情况,指出存在问题,提出审计建议,及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视,下发审计意见书,要求相关职能部门切实解决存在问题,加强内部管理与控制。以内审的专业视角积极开展廉政风险防控对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在,在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前,审计处已着手收集信息资料,提前谋划,将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合,与规范内部控制有机结合,与审计业务工作深度融合,把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定项审计职权,排查出各类风险点个......”

7、“.....结合内部控制管理要求及内部审计指南精神,我处对学校各个层面的职权清理风险点排查情况业务流程设臵提出有针对性的修改建议条。以规范为抓手,对采购验收行为进行审计监督加强招标采购工作审计监督,充分发挥内审的增值作用。切实履行出自己最大限度的努力,。继续加大对审计人员的培训力度,全面提高内部审计人员素质。工程建设项目内容覆盖面广建设过程复杂,既涉及财务管理,又涉及工程建设管理,审计内容综合性专业性都比较强。因此必须进步加大培训力度,抓好基建工程业务知识培训,提高现有审计人员业务素质拓展知识面,为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。建立健全内部审计制度体系,不断促进工程项目审计规范化程序化制度化发展。工程项目审计,尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展,同时也是为了进步完善跟踪审计,使这模式能更好地为建设工程项目服务......”

8、“.....制定跟踪审计实施办法,科学合理地选择审计跟踪点,准确掌握审计参与管理的程度,为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导,使之各司其职,工作到位不越位,相互配合,协调运转,使工程审计步入规范化程序化制度化的轨道。进步加强工程建设项目的审计监督,实现两个转变。为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用,要由注重造价公平诚实守信个原则。,按照合同条款,对照预算严格把关,为竣工结算预留住相应的尾款。研讨审核工程联系单签证单,做到真实有效。预算工作方面主要完成有物流园期工程前期各栋楼的蓝图预算期在签订合同前完成蓝图预算,为合同中进度付款条款提供依据。在工作中,能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动,通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力如何提高团队合作精神与企业共命运关于提高执行力等内容,使我对自己的工作有了更深的认识,团队合作能力也进步加强......”

9、“.....更多的学习基础知识,扎根我的理论,才能丰富我的经验。总之,在这年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作中不断努力不断改进。我确信我们部门是个团结高效的团体,每位成员都能够独挡面,共同走向辉煌。工程管理审计年终工作总结审计工作牢固树立践行科学发展观,坚持审计监督与服务并重,为规范经济活动,加强内部控制,提高资金使用效益,提高管理水平,推进党风廉政建设,切实维护学校利益做出了积极贡中,突出重点,按照流程,严格审查,及时发现,有效防范避免,实现全程跟踪审计。各地市区审计工作取得良好工作成绩烟叶储运中心期工程建设项目。通过个月的跟踪审计,由省局直接委托跟踪审计的烟叶储运中心期工程建设项目已办理完竣工结算手续,该项目审减率为,投资总额控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果。完善制度优化流程,审计出新招。工作不足方面计划做得不到位。使我的工作比较被动......”

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