1、“.....积极履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目项,其中处级领导干部经济责任审计项,财务收支审计项,审计调查项,专项审计项,基建修缮工程审计项,审计金额亿元。严格基建修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全育中心网络设备升级扩建万元项目购臵全过程的审计工作。完成对学校食堂万元改造项目的购臵全过程的审计工作。完成对开元校区会议中心小会议室座椅万元采购项目全过程审计工作。在党风廉政建设责任制职责方面自己主要做的是要自警就是要用党的纪律和国家的法律法规约束自己,警告自己不要有越轨的行为。认真履行党风廉政建设责任制岗位职责。履行岗双责。职责范围内没有发生违纪违法现象。认真学习执行廉政准则......”。
2、“.....自觉抵制不洁不廉现象。带头加强党风廉政建设,廉洁从政,促进本单位良好风气的形成。严格贯彻廉洁自律各项制度规定。认真学习领会和严格遵守中央纪委次全会提出的大纪律项要求,从严规范从政行为,真正做到廉草塘社居委龙王社居委高桥社居委照山社居委王墩社居委大杨村十张村谢岗村岗西村水库村计个村居月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属个单位财务收支进行了全面审计,审计面为,通过审计,发现问题个,提出审计意见条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。绩任期内能认真履行岗位职责,积极工作,尽职尽责,较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下在经济合同管理方面围绕学校重点工作,规范经济合同管理,提高合同管理水平,增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签份,合同金额万元。其中教学设备类合同份,合同金额万元其他类合同份,合同金额万元......”。
3、“.....审核金额万元,为学校减少资金支出名专职内审人员,加强了对医疗收费次性耗材收费等工作的监督检查,制定了院内审工作职责细则等制度,使内审工作有法可依有章可循,成效显著。是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到月底,内审机构已审计建设项目个。合肥电信分公司审计部继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到审计,截止到月底统计,共审计认定通信工程项目项,工程送审总金额万元,审减万元。建筑安装工程项,送审金额万元,审减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程个,送审金额万元,审减额万元,审减率合肥市建设投资控股集团有限公司接审项目个,年内部审计工作总结范文篇打印版工作思路,促进内审工作的转型。组织次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第......”。
4、“.....第,市内审协会根据全省审计系统的审计创新年活动,结合我市实际,举办期内审人员业务培训班。是继续开展理论研讨和经验交流活动。年内部审计工作总结范文篇打印版。年月日,实习期满,对我们今年新进的大学生进行了重新分配,我被分到了审计部。在审计部的这个月里,我参与了青松水泥鄯善矿业,恒瑞达房产天辰水泥个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中,由于我刚到审计部能干的工作也不是很多,所以也没给我分配具体的任务,但还是在同事单位商务谈判合同审核合同的验收工作。完成对开元校区文科楼工科组团相关学院搬迁购臵教学设备项目全过程审计工作。年内部审计工作总结范文篇全市内审机构紧密围绕本部门本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点转型,认真开展审计工作。是积极开展内控制度评审和制度建设工作......”。
5、“.....共开展了项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对县公司的货币资金物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资撰写牛慧演讲的感悟审计人生,无怨无悔荣获等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获等奖,合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。是强化内部审计宣传。为进步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了中国内部审计份。工作计划是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结合肥市内审协会成立以来的工作,规划下个年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新届理事会常务理事会......”。
6、“.....分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进步拓展内审人员的绷廉洁从政这根弦,在工作中增强群众观念政策观念和法制观念,严格执行国家各项法律方针和政策,当好人民的公仆。不辜负上级党委对我的期望。工作中没有收受现金有价证券礼品等现象。严格遵守党纪政纪,遵守学校各项管理规定。家庭成员中有没有违法违纪现象。是以廉促审,确保了审计任务的完成。全年共参与政府采购审计工作项,学校组织的公开招标次。在这些审计工作中都能严格按照程序规定认真工作。年内部审计工作总结范文篇打印版。绩任期内能认真履行岗位职责,积极工作,尽职尽责,较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下在经济合同管理方面围绕学校重点工作,规范经济合同管理,提高合同管理水平,增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济年月至年月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心招待所幼儿园年月至年月财务收支情况的审计......”。
7、“.....同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查,针对合同管理协议执行帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及建议条。完成了项纵向科研课题经费决算的审核工作积极参与学校合同审签事项,共完成合同审签百余份。参与学校有关工程和大宗物资采购招投标清理小金库银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。完成对现代教育中心网络设备升级扩建万元项目购臵全过程的审计工作。完成对学校食堂万元改造项目的购臵全过程的审计工作。完成对开元校区会议中心小会议室座椅万元采购项目全过程审计工同审签份,合同金额万元。其中教学设备类合同份,合同金额万元其他类合同份,合同金额万元。任期内完成对基建小型维修项目结算审计项,审核金额万元,为学校减少资金支出万元。完成科研协议零星付款审核项,审核金额万元。完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书万元采购任务的审计工作......”。
8、“.....完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证招标文件的制定开标现场中标单位商务谈判合同审核办公家具的验收工作。完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证招标文件的制定开标现场中标是完成省厅和省内审协会布臵的工作任务。最新工程内部审计工作总结模板年内部审计工作总结范文返回目录年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,积极履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目项,其中处级领导干部经济责任审计项,财务收支审计项,审计调查项,专项审计项,基建修缮工程审计项,审计金额亿元。严格基建修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手......”。
9、“.....实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全坚持了,不会出大的问题的。始终坚持做个合格的审计人员。是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放周年暨审计机关成立周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法美术摄影作品等计余幅,其中荣获个等奖,个等奖,个等奖。是组织内审单位参加了合肥审计系统我与审计同行主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写牛慧演讲的感悟审计人生,无怨无悔荣获等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获等奖,合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。是强化内部审计宣传。为进步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推事们身上发现的并值得我学习的优点......”。
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