1、“.....构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购基建项目中期债大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。是要贯彻全面审计突出重点的方针,抓好对重点部门重点资金重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审反腐屏障,促进党风廉政建设发展。是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购基建项目中期债大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。是要贯彻全面审计突出重点的方针,抓好对重点部门重点资金重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进步发挥审计工作的监督与服务功能......”。
2、“.....及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。兢兢业业工作,完成内部审计工作任务审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从年月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力兢兢业业工益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增值。面对这现状,我们会同财务处企业管理处道,参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡献。参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开公正公平的原则......”。
3、“.....算工程款诸多问题,对查出的问题进行纠正整改。全年共审计基建维修装饰工程项目多项,审计金额多万元,审减金额多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益,有效地规范了工程项目的管理。,我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。年来我们开展科研经费审签项,促进了科研工作的发展。,对全校教职工关心的热点重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计项,纠正不合理费用支出万多元,并在后勤通讯上加以公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计项,纠正违纪资金余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评。内部审计工作总结报告请勿照搬内部审计工作总结报告请勿照搬硬抄校改革的进步深入,我们将面临许多新问题审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进步完善,审计方法需进步改进,审计力度需进步加强。面对这些挑战,在以后的工作中......”。
4、“.....努力工作抓住机遇总结经验查找不足,结合大报告提出的发展要有新思路改革要有新突破开放要有新局面各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再上新台阶,集团公司内部审计工作总结集团公司审计部自年月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十大精神为指导,认真贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神,坚持全面审计,突出重点的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序规范量防范风险的原则,稳步推进审计工作深入的开展。内部审计工作总结报告请勿照搬硬抄。,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文篇。参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算自主经营自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了系列后勤改革的规章和措施,同财务处后勤管理处道......”。
5、“.....并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。参与校办产业改革科教兴国和发展高科技,实现产业化这战略的提出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学名。合理的人员配臵和人员结构便于工作的顺利开展,为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了定的经济效益和社会效益,为自己赢得了很多荣誉,审计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任......”。
6、“.....随着等工作的发展,确保在建基建项目中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。存在的不足问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成绩。但还是存在些不足问题,主要是是审计手段较为单,审计工作效率仍待提高是审计咨询和审计服务还没有完全到位是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展是制度建设还不够健全完善是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册......”。
7、“.....对固定资产增减及收入支出要及时入账,确保账证账账账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。开展小金库整治工作,规范财务管理秩序审计部年月开展小金库整治工作,要求各单位领导是深刻认识到小金库的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开公正公平的原则。对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前事中事后审计的监督作用......”。
8、“.....监督签订经济合同余份,涉及金额近千万元,为学校节约资金多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。具体审计工作认真贯彻落实个代表重要思想,进步搞好内审工作,按照审计署提出的积极稳妥量力而行提高明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率要结合集团公司实际加强制度建设,建立健全完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购基建项目中期债大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。是要贯彻全面审计突出重点的方针,抓好对重点部门重点资金重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面......”。
9、“.....对在审新举措的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再上新台阶,集团公司内部审计工作总结集团公司审计部自年月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十大精神为指导,认真贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神,坚持全面审计,突出重点的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序规范集团公司经济行为促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了定成绩。现将年集团公司内部审计工作情况总结如下加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训......”。
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