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民营企业内审调查汇报(参考版) 民营企业内审调查汇报(参考版)

格式:word 上传:2022-06-26 17:25:08

《民营企业内审调查汇报(参考版)》修改意见稿

1、“.....同时,国家审计机关应重视和支持民营企业的内部审计工作。定的经营自主权,领导进行经营决策的正确与否,关系到企业单位的经营成败。在决策的执行过程中,要随时进行监督,以判断决策的执行情况并在执行过程中进行修正,以确保决策和管理的有效性,使企业单位的经济管理活动朝着良性发展的方向发展。民营企业内部审计发展中存在的问题总体来看,民营企业的内部审计工作在加强企业会高级管理层提供客观信息,是缓解信息不对称的个有效措施,是公司治理结构中形成权力制衡机制并促进其有效运行的有效手段,是公司治理过程中不可缺少的重要组成部分。风险管理和内部控制是公司有效治理的关键因素,这就决定了内部审计在公司治理风险管理和内部控制中发挥关键作用。民营企业内审调查汇报参考版。鉴证以判断决策的执行情况并在执行过程中进行修正,以确保决策和管理的有效性......”

2、“.....内部审计人员的素质能力参差不齐。是内部审计力量不足。有的民营企业内部审计人员只有两个人,有的没有专职内审人员,全部是兼职人员,内审工作难以顺利开展。是内审人员素质能力有待提高。部分民营企业内审调查汇报参考版执行情况审计。内审工作重心已经从传统的财务经营审计转向了更为实际的制度执行力审计内审理念已经从传统的监督审计转变到了服务经营的审计咨询服务。加强审计,更注重审计意见的落实。针对以前年度审计的审计意见落实情况,本年安排了后续审计项目,使审计成果的落实和运用更加深入。注重执行力的监督审计。年内审加大内部审计在促进企业改革与发展维护企业合法权益中的作用认识不足,对内部审计职责和功能仍然停留在查错纠弊的层次上。内部审计的独立性不强,造成难以有效行使审计职能。民营企业内审调查汇报参考版。鉴证作用。随着改革的不断深化,各企业各单位都有着较强的经济自主权......”

3、“.....应进步明确审计机关指导和监督职能,把民营企业的内部审计工作纳入指导和监督的范围,使审计机关切实肩负起指导和监督民营企业内部审计工作的责任。民营企业内部审计典型经验同福食品有限责任公司的内部审计主要经验有审计理念有重大突破。除了每年常规必做的绩效审计项目外,去年增加了盈利突破口审计和制更加深入。注重执行力的监督审计。年内审加大了制度审计力度。针对公司预算目标协议的签订和分解落实迟缓问题,今年月份组织实施了年度预算目标分解落实检查审计民营企业内部审计发展中存在的问题总体来看,民营企业的内部审计工作在加强企业内部管理防范控制风险提高效益等方面发挥的作用不明显。其主要原因是内部审在民营经济快速发展民营企业内部审计工作广泛开展的情况下,应进步明确审计机关指导和监督职能,把民营企业的内部审计工作纳入指导和监督的范围,使审计机关切实肩负起指导和监督民营企业内部审计工作的责任......”

4、“.....除了每年常规必做的绩机构独立性权威性不强,工作受到其他各方面的牵制,难以客观真实深入地开展。做出的审计报告也因管理体制上的制约而难以有效的执行和落实。这方面与民营企业家对内部审计工作认识不到位有关,另方面也与对民营企业内部审计工作宣传引导不到位有关。对内部审计新理念的理解和认识不到位,内审职能过于狭窄。部分民营企业对内部审计工作质量高低影响到为企业增加价值作用的发挥。第,审计质量的保证与改进措施包括日常监督内部评价外部评价。第,控制和提高审计质量是项系统工程。对审计项目而言,就是建立科学的审计项目质量控制体系,明确相应的工作目标工作步骤和质量要求工作责任。同时,国家审计机关应重视和支持民营企业的内部审计工作。损失浪费金额万元,增加效益万元,提出建议被采纳条,审计识别的主要风险有控制风险......”

5、“.....鑫龙电器股份有限公司,年查出损失浪费金额万元,增加效益万元,提出建议被采纳条,审计识别的主要风险有固有风险控制风险检查风险,发现的主要问题有管理制度的控制资产管理会计基础工作等方面。作水平和推动内部审计工作的转型与发展提供技术保证。完善企业内部审计质量控制体系。内部审计质量是内部审计工作的生命。民营企业内部审计工作的主要方式和发挥的重要作用从调查的民营企业看,家设立专职内审机构的内审工作,遵循中国内部审计协会制定的相关准则,公司章程中有关于内部审计的规定,并根据工作需要,制定内相对较强的经济自主权。因此,内部审计需要在定期间对本企业本单位及其下属机构和单位在经济效益内部合规财务收支的合理性等方面作出公正的评价和鉴证。参谋作用。随着经济的不断深化改革,各企业各单位具有定的经营自主权,领导进行经营决策的正确与否,关系到企业单位的经营成败。在决策的执行过程中......”

6、“.....工作受到其他各方面的牵制,难以客观真实深入地开展。做出的审计报告也因管理体制上的制约而难以有效的执行和落实。这方面与民营企业家对内部审计工作认识不到位有关,另方面也与对民营企业内部审计工作宣传引导不到位有关。对内部审计新理念的理解和认识不到位,内审职能过于狭窄。部分民营企业对执行情况审计。内审工作重心已经从传统的财务经营审计转向了更为实际的制度执行力审计内审理念已经从传统的监督审计转变到了服务经营的审计咨询服务。加强审计,更注重审计意见的落实。针对以前年度审计的审计意见落实情况,本年安排了后续审计项目,使审计成果的落实和运用更加深入。注重执行力的监督审计。年内审加大深入地宣传民营企业内部审计的地位作用,不断提高民营企业家重视和支持企业内部审计工作的自觉性是树立典型。对民营企业内部审计工作典型,及时总结经验,加大对典型单位典型经验的宣传力度,促进内部审计工作整体水平的提高......”

7、“.....在民营经济快速发展民营企业内部审计工作广泛民营企业内审调查汇报参考版在信息技术飞速发展的今天,审计对象信息化程度越来越高,审计工作如果没有信息技术的支撑,将处于非常被动的境地,难以实现向经营管理全过程的延伸,要加快内部审计信息化建议的步伐,为提高内部审计工作水平和推动内部审计工作的转型与发展提供技术保证。完善企业内部审计质量控制体系。内部审计质量是内部审计工作的生执行情况审计。内审工作重心已经从传统的财务经营审计转向了更为实际的制度执行力审计内审理念已经从传统的监督审计转变到了服务经营的审计咨询服务。加强审计,更注重审计意见的落实。针对以前年度审计的审计意见落实情况,本年安排了后续审计项目,使审计成果的落实和运用更加深入。注重执行力的监督审计。年内审加大民营企业未设立内审机构,有的由财务部门的人员兼任内审工作。内部审计工作取得了些成效......”

8、“.....年共实施内部审计项目项其中年度绩效审计项,年度绩效预审项后续审计项,制度审计项盈利突破口审计项。共提出合理化建议余条审计发现违规金额多万元挽回经济损失多万元。鲁班建设投资集团,年查。对内部审计新理念的理解和认识不到位,内审职能过于狭窄。部分民营企业对内部审计在促进企业改革与发展维护企业合法权益中的作用认识不足,对内部审计职责和功能仍然停留在查错纠弊的层次上。内部审计的独立性不强,造成难以有效行使审计职能。民营企业内审调查汇报参考版。内部审计工作质量高低影响到为企业增加价了关于人员管理业务流程质量控制经费保障等方面的相关内部审计制度。内部审计机构开展的业务类型比较广泛,涉及财务收支审计绩效审计经济责任审计工程项目审计内部控制审计等方面。内部审计发现问题由企业内部审计机构督促整改落实。内审机构般向董事会报告工作,审计报告由总经理签发。总体看内部审计机构尚不健全......”

9、“.....工作受到其他各方面的牵制,难以客观真实深入地开展。做出的审计报告也因管理体制上的制约而难以有效的执行和落实。这方面与民营企业家对内部审计工作认识不到位有关,另方面也与对民营企业内部审计工作宣传引导不到位有关。对内部审计新理念的理解和认识不到位,内审职能过于狭窄。部分民营企业对了制度审计力度。针对公司预算目标协议的签订和分解落实迟缓问题,今年月份组织实施了年度预算目标分解落实检查审计在信息技术飞速发展的今天,审计对象信息化程度越来越高,审计工作如果没有信息技术的支撑,将处于非常被动的境地,难以实现向经营管理全过程的延伸,要加快内部审计信息化建议的步伐,为提高内部审计开展的情况下,应进步明确审计机关指导和监督职能,把民营企业的内部审计工作纳入指导和监督的范围,使审计机关切实肩负起指导和监督民营企业内部审计工作的责任......”

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