1、“.....相关部门经过申请给顾客管理体系认证证书的完成复印件或者出示证书原件,顾客检查内审外审管理评审日常检查中发现的不符合限期整改,般不符合十日内改正,严重不符合十日内改正。企管部安全生产管理部负责顾客方来厂的第方审核如有需要,协助供体系标准现场审核审核管理体系执行的程度及有效性。审核过程要保持客观公正真实详细的原则,有理有据,以事实说话,受审核部门应积极配合,不得推诿,具体详见内体系认证管理制度网络版象,集中班组或者部门人员统培训体系标准知识和程序文件。内审员审核知识培训。内审员每年至少开展次内部审核知识培训......”。
2、“.....第条体系认证证书和标志的使用及宣传公司管理体系认证证书副本或复印件可以展示在文件网站通过认证的工作场所销售场所广告和宣传资料中或广告宣传版。体系标准改版培训。当体系标准更新时,外聘审核机构审核老师来公司培训标准内容。内审和外审中发现的不符合项培训。针对内审外审发现的系统性不符合标准的现全生产管理部向认证机构申请补发。任何单位部门个人不准伪造更改出借出租转让倒卖部分出示部分复印公司管理体系认证证书。企管部安全生产管理部对各部门在内审外审行维护监督检查持续改进的主管部门......”。
3、“.....在顾客提出要求时,相关部门经过申请给顾客管理体系认证证书的完成复印件或者出示证书理评审日常检查中发现的不符合限期整改,般不符合十日内改正,严重不符合十日内改正。企管部安全生产管理部负责顾客方来厂的第方审核如有需要,协助供应部对供应体系认证管理制度第条目的为规范公司体系管理工作,依据质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系能源管理体系等标准和法律法规训标准内容。内审和外审中发现的不符合项培训。针对内审外审发现的系统性不符合标准的现象,集中班组或者部门人员统培训体系标准知识和程序文件。内审员审核知识汇总......”。
4、“.....对各职能部门的记录执行情况进行监督检查。企管部安全生产管理部依据程序文件中管理评审控制程序的要求,负责编制管理评审计划,商业活动。如何确定个管理体系的有效性,审核方式主要分为两个部分文件审核评审管理体系的综合手册程序文件作业指导书表单记录和其他要求的支持性文件是否涵盖管理理评审日常检查中发现的不符合限期整改,般不符合十日内改正,严重不符合十日内改正。企管部安全生产管理部负责顾客方来厂的第方审核如有需要,协助供应部对供应象,集中班组或者部门人员统培训体系标准知识和程序文件。内审员审核知识培训......”。
5、“.....第条体系管理重点覆盖部门职责范围企管部是质量管理体系的运行维护监督检查持续改进的主管部门。体系认证管理制度网体系认证管理制度网络版训。内审员每年至少开展次内部审核知识培训,般安排在内审前的个月内组织培训第条附则本制度由企管部负责起草修订及解释。本制度经总经理办公会审议批准之日起施行象,集中班组或者部门人员统培训体系标准知识和程序文件。内审员审核知识培训。内审员每年至少开展次内部审核知识培训......”。
6、“.....体系认证管理制度网络版。体系标准改版培训。当体系标准更新时,外聘审核机构审核老师来公司培认证机构申请补发。任何单位部门个人不准伪造更改出借出租转让倒卖部分出示部分复印公司管理体系认证证书。体系认证管理制度第条目的为规范公司体系管理工作,依据管理评审会议内容的输入,对管理评审报告中提出的各项整改措施计划的实施情况组织内审员进行跟踪和验证。安全生产管理部负责对环境和职业健康安全目标指标和环境管理评审日常检查中发现的不符合限期整改,般不符合十日内改正,严重不符合十日内改正......”。
7、“.....协助供应部对供应制度由企管部负责起草修订及解释。本制度经总经理办公会审议批准之日起施行安全生产管理部负责对与能源环境和职业健康安全管理体系有关记录表格的种类格式等进版。体系标准改版培训。当体系标准更新时,外聘审核机构审核老师来公司培训标准内容。内审和外审中发现的不符合项培训。针对内审外审发现的系统性不符合标准的现规的要求,现对公司管理体系认证工作做出以下要求。第条适用范围本制度适用于公司各项体系认证管理工作......”。
8、“.....现对公司管理体系认证工作做出以下要求。第条适用体系认证管理制度网络版象,集中班组或者部门人员统培训体系标准知识和程序文件。内审员审核知识培训。内审员每年至少开展次内部审核知识培训,般安排在内审前的个月内组织培训第条附则后应及时将证书原件归还保管部门。机要室应妥善保管好证书,以免丢失损坏,对认证证书的使用情况如实记录,如发生证书丢失损坏的,应及时联系企管部安全生产管理部版。体系标准改版培训。当体系标准更新时,外聘审核机构审核老师来公司培训标准内容。内审和外审中发现的不符合项培训......”。
9、“.....第条体系认证证书和标志的使用及宣传公司管理体系认证证书副本或复印件可以展示在文件网站通过认证的工作场所销售场所广告和宣传资料中审核控制程序。不符合控制。企管部安全生产管理部负责对各部门发生的不符合限期整改,并采取纠正措施。体系认证管理制度网络版。企管部安全生产管理部对各部门商业活动。如何确定个管理体系的有效性,审核方式主要分为两个部分文件审核评审管理体系的综合手册程序文件作业指导书表单记录和其他要求的支持性文件是否涵盖管理理评审日常检查中发现的不符合限期整改,般不符合十日内改正......”。
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