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银行自查报告及整改的措施(网络版) 银行自查报告及整改的措施(网络版)

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《银行自查报告及整改的措施(网络版)》修改意见稿

1、“.....进步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪查看员工学习的动态,通过季度独立解决问题的能力欠佳。遇到问题习惯于求助别人而不愿自己钻研。这就需要我在今后端正学习态度,严肃对待自己思维方式的拓展。在问题前面先要求自己对其有个认知和思考,并在有必要时将其记录下来,在不影响工作的前提下,尽量尝试自身解决问题,回生两回熟,现在面对的各种问题就是将来提升自身能力的种种财富。第,工作积极性下降。长期而枯燥的会计工作导致自己工作积极性的下降。提升自身能力的种种财富。当然,我们依然值得改进目前业已出现的问题,更依然有尚未发现的问题存在,这就需要我们怀着良好的职业操守,本着实事求是的职业作风,在困难面前不要害怕,在问题前面不能退缩,树立多多看,多想,多学,多做精神,扎实自己的业务素质......”

2、“.....我个人相信,这就好像种人生的个贷等比还款,问题和代价好比本金和利息,开年月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。的情况,已对月份以来开户的单位逐个打电话联系,目前还有个账户没有提供机构信用代码证。处罚情况分行给予相关人员处罚如下各罚款元。附表年季度检查分行整改落实情况表银行分行财会部年月日。第,工作积极性下降。长期而枯燥的会计工作导致自己工作积极性的下降。对于工作中的压力银行自查报告及整改的措施网络版操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求会计管理业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理查库管理执行操作按上级行计管理人员素质......”

3、“.....我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够。下步工作中会计管理工作要求是检查突出重点是违法必究。突出重点,就是要集中力量深入检查,重点突破,避免做表面文章,避免查而不处不了了之。违法必究,是检查工作的关键环,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免人兼职过多,无法履职的情况。会计主管将新版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查。优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是,根据兴业银行会计内控要点必知必会综合业务核的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查......”

4、“.....强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是,根据兴业银行会计内控要点必知必会综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并加强柜面票据账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘,预计近期会计管理人员会增加充实。建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题,我行分析原因是由于柜员间职的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险......”

5、“.....修订了现金管理实施细则对现金管理查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用出售建库管理操作流程,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,提高财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示的学习,参加人员为各级会计管理人员行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发解付查询查复质押贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进步加强了票据业务的操作和管理。各机构定期向财会部报告问题库等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪查看员工学习的动态,通过季度识不足。通过自查以及与同事们的互查后,我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作,而对营业部整体的规划以及其他员工的关心和帮助做的还有所欠佳。作为名老员工,在工作中不仅要做好自己的本职工作,更重要的是要有能组织整个机构条理工作的能力,以及做好本机构与其他部门的协调能力......”

6、“.....在工作中定要起到模范带头作用,成为领导工作中的好助手部门工作就是要集中力量深入检查,重点突破,避免做表面文章,避免查而不处不了了之。违法必究,是检查工作的关键环节。检查工作的落实,关键在于要严格执行对于问题责任人,是通报。是罚款。是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读传达再培训。检查辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移。整改完成情况本次检查中节。检查工作的落实,关键在于要严格执行对于问题责任人,是通报。是罚款。是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读传达再培训。检查辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移。整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,户专用账户由于需要客户配合重开财政联单,正在积极整改中......”

7、“.....只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求会计管理业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用出售建库管理操作流程,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,提高操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求会计管理业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理查库管理执行操作按上级行制,明晰会计岗位职责会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题......”

8、“.....操作不规范导致的。整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发现问题,及时解决。具体为各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调银行自查报告及整改的措施网络版的业务骨干同事工作中的好榜样。整改措施及整改完成情况加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况,我行加强了会计人员风险意识合规意识培训,利用晨会营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策新规定,最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作......”

9、“.....会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求会计管理业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理查库管理执行操作按上级行会部年月日。整改措施及整改完成情况加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况,我行加强了会计人员风险意识合规意识培训,利用晨会营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策新规定,最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。第,创新向财会部报告问题库等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪查看员工学习的动态,通过季度考试监督传票质量会计检查等,落实学习效果。加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对会计人员不足,存在风险隐患的情况......”

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