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-财务金融论文:审计和财务会计的认识及联系研究论文 -财务金融论文:审计和财务会计的认识及联系研究论文

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《-财务金融论文:审计和财务会计的认识及联系研究论文》修改意见稿

1、“.....就能随时了解企业的亏损盈利,亏了多少钱,赚了多少钱,谁应该多付钱,谁应该少付钱,谁的钱要拖拖,谁的钱要马上就要付,企业什么时候该消费,想怎么角色冲突监督内容不同。审计监督不仅仅对财务资金运营情况进行检查,而且依据审计证据,通过综合分析形成审计结论,提出审计报告,用以评价企业的经济活动。再者,财务监督主要是日常的业务监督,是较低层次的监督控制。审计除审核会计资料外,更多的是与财务有关的经济活动,是较高层次的经济监督活动。财务监督则是指利用价值形式对企业生产经营活动所进行的控制和调节,它与财务部门的其他业务连为体而且依据审计证据,通过综合分析形成审计结论,提出审计报告,用以评价企业的经济活动。再者,财务监督主要是日常的业务监督,是较低层次的监督控制。审计除审核会计资料外,更多的是与财务有关的经济活动,是较高层次的经济监督活动......”

2、“.....它与财务部门的其他业务连为体,受其制约,不具有独立性。审计与财务各自产生及表现审计活动及审计达到定规模。当前我国会计师事务所收费普遍偏低,会计服务基本是个买方市场。当注册会计师拟发表非无保留意见的审计报告时,买方可以用更换会计师事务所和注册会计师相威胁,迫使注册会计师做出有损其独立性的让步。要改变这种状况,必须将审计质量高低不同的事务所从市场中逐步区分出来,使审计质量高的事务所转到卖方市场的地位,然后通过合并和兼并扩大规模。参考文献于海云注册会计师同时提供非审计服财务金融论文审计和财务会计的认识及联系研究论文。加强外部审计加强外部审计主要是要加强注册会计师审计的力量。可以考虑从两个方面入手完善注册会计师独立性行业自律制度和推行会计事务所的强强联合和兼并。完善注册会计师独立性行业自律制度注册会计师协会应充分发挥行业自律监管的作用,加强对行业独立性的监管......”

3、“.....建议管理部门制定相应的轮作审计制度。所谓轮作,就是当家事务所连续为企业提供审计服务是否需要提出些协助防止舞弊的建议等。加强外部审计加强外部审计主要是要加强注册会计师审计的力量。可以考虑从两个方面入手完善注册会计师独立性行业自律制度和推行会计事务所的强强联合和兼并。完善注册会计师独立性行业自律制度注册会计师协会应充分发挥行业自律监管的作用,加强对行业独立性的监管。在我国会计师事务所不剥离管理咨询业务的情况下,建议管理部门制定相应的轮作审计制度。所谓轮作,就地检查和评价经营业务的各个部门可能的暴露和风险,来发现舞弊。为此,注册会计师应确定被审组织是否建立了现实的组织目标,是否有书面政策以说明具体的禁则及在发现违反行为时应采取的行动,是否建立和保持了恰当的授权政策,是否已制定了用以控制些活动和保护资产的政策与程序及其机制......”

4、“.....是否具备能保证控制的控制环境,是否需要提出些协助防止舞弊的建议等察的情况及所搜集的证据,并对任何潜在的负面指标或迹象保持应有的职业谨慎,以确定其是否导致财务报表重大不实的表达。加强内部控制现代审计是建立在内控制度基础上的抽样审计,要合理确定审计程序的标准和范围,使审计活动有效率,关键在于评价内部控制的有效性。内部控制是个企业中防范舞弊较基本的措施,有效的内控制度可以将舞弊的大门封住,降低舞弊的机会。而作为注册会计师则有责任通过审查和评价约束机制,为管理当局的决策提供依据。审计人员与会计人员的角色冲突在经济活动中,审计人员与会计人员都是经济活动的参与者,其目的都是为服务经济活动良好有序开展,但者之间又有着相互冲突的面,当然这种冲突是由其本身的性质或者说是立场决定的。审计人员对会计人员的工作开展监督和评价,但又必须依赖与会计人员的工作,离不开会计人员......”

5、“.....但自身的工作又受到审计内部控制系统是否健全有效,以及相应地检查和评价经营业务的各个部门可能的暴露和风险,来发现舞弊。为此,注册会计师应确定被审组织是否建立了现实的组织目标,是否有书面政策以说明具体的禁则及在发现违反行为时应采取的行动,是否建立和保持了恰当的授权政策,是否已制定了用以控制些活动和保护资产的政策与程序及其机制,是否具有为管理层提供足够可靠信息的通讯渠道,是否具备能保证控制的控制环境,财务活动的主体是人,具体说来是财务人员。财务人员是企业所有者用来协助管理清点整理企业财产及财产活动的。企业财产的所有者是通过财务人员来真实了解企业的运行情况,企业财务人员是企业所有者的眼睛和手,谁控制了财务人员谁就控制了企业的资金流向,就能随时了解企业的亏损盈利,亏了多少钱,赚了多少钱,谁应该多付钱,谁应该少付钱,谁的钱要拖拖,谁的钱要马上就要付,企业什么时候该消费,想怎么出现......”

6、“.....它是商品经营管理中的重要组成部分,且始终处于企业经营活动的核心,财务的发展史就是经济管理控制的发展史。范围上,无论审计还是财务都涉及企业内部控制制度。企业财务在其日常管理过程中,般都需要预先制定相关的内部控制制度,以保证财务活动的有效运行,保证财务信息的可靠性,防止和发现有关人员的舞弊贪污等违纪违法行为,从而保证企业各项资金的安全与完整费普遍偏低,会计服务基本是个买方市场。当注册会计师拟发表非无保留意见的审计报告时,买方可以用更换会计师事务所和注册会计师相威胁,迫使注册会计师做出有损其独立性的让步。要改变这种状况,必须将审计质量高低不同的事务所从市场中逐步区分出来,使审计质量高的事务所转到卖方市场的地位,然后通过合并和兼并扩大规模。参考文献于海云注册会计师同时提供非审计服务并不影响审计质量,财会月刊,年当家事务所连续为企业提供审计服务的时间达到规定的较高年限......”

7、“.....而任期已满的事务所不得在下个或连续几个年度为这家企业再次提供审计服务。推行会计事务所的强强联合和兼并联合与兼并是指几家独立法人资格的事务所终止各自原有资格,加入家综合实力更强的事务所或者几家事务所全部终止,重新设立家新的事务所。联合与兼并方式可以使事务所人员客户资产方面在短时间内内部控制系统是否健全有效,以及相应地检查和评价经营业务的各个部门可能的暴露和风险,来发现舞弊。为此,注册会计师应确定被审组织是否建立了现实的组织目标,是否有书面政策以说明具体的禁则及在发现违反行为时应采取的行动,是否建立和保持了恰当的授权政策,是否已制定了用以控制些活动和保护资产的政策与程序及其机制,是否具有为管理层提供足够可靠信息的通讯渠道,是否具备能保证控制的控制环境,。加强外部审计加强外部审计主要是要加强注册会计师审计的力量......”

8、“.....完善注册会计师独立性行业自律制度注册会计师协会应充分发挥行业自律监管的作用,加强对行业独立性的监管。在我国会计师事务所不剥离管理咨询业务的情况下,建议管理部门制定相应的轮作审计制度。所谓轮作,就是当家事务所连续为企业提供审计服务在的负面指标或迹象保持应有的职业谨慎,以确定其是否导致财务报表重大不实的表达。加强内部控制现代审计是建立在内控制度基础上的抽样审计,要合理确定审计程序的标准和范围,使审计活动有效率,关键在于评价内部控制的有效性。内部控制是个企业中防范舞弊较基本的措施,有效的内控制度可以将舞弊的大门封住,降低舞弊的机会。而作为注册会计师则有责任通过审查和评价内部控制系统是否健全有效,以及相应财务金融论文审计和财务会计的认识及联系研究论文。而审计人员在其审计过程中,为了提高审计效率,保证审计效果,同样要涉及企业的内部控制制度......”

9、“.....财务金融论文审计和财务会计的认识及联系研究论文。财务活动及财务人员财务现象被人们重视,作为种与会计相关联的工作出现,起始于资本主义市场经济形成阶段。它是商品经营管理中的重要组成部分,且始终处于企业经营活动的核心,财务的发展史就是经济管理控制的发展。加强外部审计加强外部审计主要是要加强注册会计师审计的力量。可以考虑从两个方面入手完善注册会计师独立性行业自律制度和推行会计事务所的强强联合和兼并。完善注册会计师独立性行业自律制度注册会计师协会应充分发挥行业自律监管的作用,加强对行业独立性的监管。在我国会计师事务所不剥离管理咨询业务的情况下,建议管理部门制定相应的轮作审计制度。所谓轮作,就是当家事务所连续为企业提供审计服务者是通过财务人员来真实了解企业的运行情况,企业财务人员是企业所有者的眼睛和手,谁控制了财务人员谁就控制了企业的资金流向,就能随时了解企业的亏损盈利,亏了多少钱......”

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