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-财务金融论文:商行研究风险审计理论小议 -财务金融论文:商行研究风险审计理论小议

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《-财务金融论文:商行研究风险审计理论小议》修改意见稿

1、“.....国外商业银行审计以风险基础审计理论为依托,中的重要性,广泛应用计算机审计技术。审计报告阶段。主要包括期后事项检查获取管理人员陈述函汇总审计结果和编制审计报告。采用的审计策略与方法优先采用依赖内部控制的审计策略。银行般都具有相对较强的内部控制环境,包括健全的信息系统管理内部控制制度和综合风险管理内部审计等。国外商法,如在贷款业务的审计中,若前名贷款企业的贷款额可能达到贷款总额的,则对前名的贷款企业进行详细检查,这样就可以保证这部分贷款业务不存在审计风险,类似的业务还有投资业务资金拆借业务固定资产业务应收应付款及费用支出等,对其余部分,则采用抽样审计的方法。样本规模则根据如下公式专门的数据分析软件进行数据分析,并运用计算机的查询筛选排序统计计算等功能进行审计。由于国外商业银行审计都是由民间的会计师事务所承担,审计的主要目的是对财务报表的真实公允性发表意见......”

2、“.....但其采用的审计理论审计程序和技术方法值得财务金融论文商行研究风险审计理论小议活动及处理程序进行检查,并对计算机内部控制作出评价。执行实质性的分析性复核,执行重大项目详细检查和细节测试,对财务报表进行检查。财务金融论文商行研究风险审计理论小议。重视分析性复核技术。在审计计划阶段,运用分析性复核中的比率分析和趋势分析,来确定审计重点在审计实施除抽样间距,得出抽样规模。财务金融论文商行研究风险审计理论小议。应用控制主要包括输入控制计算机处理与数据文件控制及输出控制。是复核计算机产生信息和数据的可靠性。审计人员对计算机产生信息的依赖,使审计人员必须测试和验证计算机产生电子数据的准确性和完整性。无论审计人循环确定关键的内控活动以及与通用计算机控制有关的内控活动,制定内部控制轮流测试计划和实质性测试计划。审计实施阶段......”

3、“.....在对计算机控制系统的测试中,通常由熟悉财务和精通计算机的专家对被审计商业银行的计算机控制环境控原因,则执行其他的实质性测试程序。重大项目金额详查与抽样审计相结合。为降低审计风险,提高审计效率,对些金额巨大的业务和高风险的业务,通常采用详细检查的方法,如在贷款业务的审计中,若前名贷款企业的贷款额可能达到贷款总额的,则对前名的贷款企业进行详细检查,这样就可以保证这部相同。值得提的是,资金业务循环指融资拆借投资衍生金融工具交易头寸管理流动性管理利率管理汇率管理等等,般不以投机为目的。该循环涵盖的业务品种比较多,所涉及典型的金融工具有银行承兑汇票国库券可转让票据存款证明债券商业票据本票通知存款银行间贷款等,几乎除了存贷款之外的业务都可贷款业务不存在审计风险,类似的业务还有投资业务资金拆借业务固定资产业务应收应付款及费用支出等,对其余部分,则采用抽样审计的方法......”

4、“.....得出抽样间距用详查后余下的部分作为总体审计报告阶段。主要包括期后事项检查获取管理人员陈述函汇总审计结果和编制审计报告。采用的审计策略与方法优先采用依赖内部控制的审计策略。银行般都具有相对较强的内部控制环境,包括健全的信息系统管理内部控制制度和综合风险管理内部审计等。国外商业银行审计以风险基础审计理论为依托,行初步分析性复核,通过初步分析性复核,找出异常变动的区域,作为审计的重点。初步确定重要性水平。根据业务循环确定关键的内控活动以及与通用计算机控制有关的内控活动,制定内部控制轮流测试计划和实质性测试计划。审计实施阶段。主要包括测试内部控制制度并作出评价。由于银行电子化程度润表项目,如根据利息收入与生息资产利息支出与付息负债之间的比例关系,设计利息收入与利息支出的精确期望值,通过建立这种合理的比例关系......”

5、“.....与财务报告上实际的利息收入与利息支出进行对比,检查两者差异的程度员是否采用依赖内控的审计策略,都需要实施这种测试,如利用客户现有的数据重新生成有关信息或将计算机生成信息的合计数与现有数据的合计数相核对选取客户部分数据与计算机生成的信息相比较等。是运用专门的审计软件对电子数据进行检查分析和处理。在银行审计中广泛使用回归分析法统计抽样法贷款业务不存在审计风险,类似的业务还有投资业务资金拆借业务固定资产业务应收应付款及费用支出等,对其余部分,则采用抽样审计的方法。样本规模则根据如下公式得出根据重要性水平确定的货币精确度般为重要性水平的至除检查保证程度系数,得出抽样间距用详查后余下的部分作为总体活动及处理程序进行检查,并对计算机内部控制作出评价。执行实质性的分析性复核,执行重大项目详细检查和细节测试,对财务报表进行检查......”

6、“.....重视分析性复核技术。在审计计划阶段,运用分析性复核中的比率分析和趋势分析,来确定审计重点在审计实施及所采用的风险管理措施法人治理结构和人力资源政策内部控制环境,主要是银行各级管理层的内控活动及内部审计的作用会计核算和会计处理程序。获取财务信息和业务经营数据后,执行初步分析性复核,通过初步分析性复核,找出异常变动的区域,作为审计的重点。初步确定重要性水平。根据业务财务金融论文商行研究风险审计理论小议非常高,在对计算机控制系统的测试中,通常由熟悉财务和精通计算机的专家对被审计商业银行的计算机控制环境控制活动及处理程序进行检查,并对计算机内部控制作出评价。执行实质性的分析性复核,执行重大项目详细检查和细节测试,对财务报表进行检查。财务金融论文商行研究风险审计理论小活动及处理程序进行检查,并对计算机内部控制作出评价。执行实质性的分析性复核......”

7、“.....对财务报表进行检查。财务金融论文商行研究风险审计理论小议。重视分析性复核技术。在审计计划阶段,运用分析性复核中的比率分析和趋势分析,来确定审计重点在审计实施务特点评价审计项目风险,选调人员组成审计组。调查的内容包括被审计银行的经营业务所占有的市场份额面临的风险及所采用的风险管理措施法人治理结构和人力资源政策内部控制环境,主要是银行各级管理层的内控活动及内部审计的作用会计核算和会计处理程序。获取财务信息和业务经营数据后,业务循环,后个业务循环与别的行业相同。值得提的是,资金业务循环指融资拆借投资衍生金融工具交易头寸管理流动性管理利率管理汇率管理等等,般不以投机为目的。该循环涵盖的业务品种比较多,所涉及典型的金融工具有银行承兑汇票国库券可转让票据存款证明债券商业票据本票通知存款银行间贷款。分析性复核的程序如下设计期望值。在设计期望值前......”

8、“.....以便使计算出来的期望值与会计数据计算口径保持致。审计程序将商业银行整个审计过程分为审计计划审计实施和审计报告个阶段审计计划阶段。审计计划阶段的工作非常详细,主要包括根据业贷款业务不存在审计风险,类似的业务还有投资业务资金拆借业务固定资产业务应收应付款及费用支出等,对其余部分,则采用抽样审计的方法。样本规模则根据如下公式得出根据重要性水平确定的货币精确度般为重要性水平的至除检查保证程度系数,得出抽样间距用详查后余下的部分作为总体阶段,运用分析性复核可以直接作为实质性测试程序以收集与账户余额和各类业务活动有关的证据。在银行业务存在大量的单笔金额很小的交易情况下,通过分析性复核,可以使审计人员重点关注那些重大的和例外的交易业务,在保证审计质量的前提下减少审计的工作量。分析性复核常用于测试商业银行的循环确定关键的内控活动以及与通用计算机控制有关的内控活动......”

9、“.....审计实施阶段。主要包括测试内部控制制度并作出评价。由于银行电子化程度非常高,在对计算机控制系统的测试中,通常由熟悉财务和精通计算机的专家对被审计商业银行的计算机控制环境控,优先采用依赖内部控制的审计策略,根据银行业务经营特点,以业务循环来规范银行审计的程序,将银行主要业务活动划分为大循环即存款业务循环贷款业务循环支付与清算业务循环资金业务循环费用业务循环固定资产业务循环工薪业务循环。其中前个是银行业特有的业务循环,后个业务循环与别的行业,几乎除了存贷款之外的业务都可以归入该循环。审计程序将商业银行整个审计过程分为审计计划审计实施和审计报告个阶段审计计划阶段。审计计划阶段的工作非常详细,主要包括根据业务特点评价审计项目风险,选调人员组成审计组。调查的内容包括被审计银行的经营业务所占有的市场份额面临的风险财务金融论文商行研究风险审计理论小议活动及处理程序进行检查......”

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