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审计年度个人工作总结以及2020计划(整理版) 审计年度个人工作总结以及2020计划(整理版)

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交叉销售货物的话,很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出,这样对公司的信誉会有怎样的影响工作体会内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合公司实际情况,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为公司的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。篇审计年度个人年度工作总结以及计划近两年工作中,在区委区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的致肯定。具体情况如下加强学习,培养提高自身综合素质加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊自信自立自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念政治观念大局观念和群众观念,始终保持忠于务部门审计项职能部门审计及项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余个项目的全程审计。具体工作开展内贸业务部审计项,分别对及部门开展审计。在对进行审计时,由于是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目,我们重点审计了合同管理往来款存货费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议余条。履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计电厂的内控缺陷整改情况监督电厂热值差专项审计及电厂的厂内费用及损耗计工作发挥作用。篇审计年度个人年度工作总结以及计划近两年工作中,在区委区政府和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的致肯定。具体情况如下加强学习,培养提高自身综合素质加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊自信自立自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念政治观念大局观念和群众观念,始终保持忠于党忠于祖国忠于人民的政治本色严格遵守各项规章制度尊敬领导团结同事,为人真诚人际关系和谐融洽,从不闹无审计年度个人工作总结以及计划整理版真做好工作的同时,注重同分管领导及上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注,对审计的组织人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。总之,经过年的工作磨练,我对公司已经有了定层面的了解,为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是,随着审计部门的逐渐完善,以后的工作将面临许多新的问题被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作审计工作需进步深入审计项目需更加具有针对性,审计方法需进步改进,审计力度需进步加强等。务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委区信访局办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相正确决策处理等提供了第手资料。出具审计报告篇,查出违规金额高达多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议条。审计年度个人工作总结以及计划整理版。履行职责,圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计电厂的内控缺陷整改情况监督电厂热值差专项审计及电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告篇,提出审计建议或意见余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想,若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话,很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出,这样对公司的信誉会有怎样的影响工作体会内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合公司实际情况,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为公司的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。月,我参加了省审计厅组织的现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。履行职责,圆满完成各项工作任务两年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了市北关区领导干部离任经济事项交接办法等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作审计工作需进步深入审计项目需更加具有针对性,审计方法需进步改进,审计力度需进步加强等。面对种种挑战,在以后的工作中,我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中,努力工作抓住机遇总结经验查找不足,联系公司的实际情况,并结合公司总经理在内审部门年年度年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕针对性依据性时效性等性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对执行力的检查上的要求,努力使工作再上新台阶,篇审计年度个人年度工作总结以及计划时光荏苒,转眼间已从事审计工作近年。认真回顾总结这充实而紧张的年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会。强任新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计灯塔路街道办事处书记主任,统计局局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等项审计任务市局交给的计划生育资金审计排污费征收管理使用情况审计农村良种补贴农业机械购臵补贴拨付管理发放和使用情况审计病虫害防治资金审计农村劳动力转移培训及阳光工程等项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对和村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统,导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想,若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话,很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出,这样对公司的信誉会有怎样的影响工作体会内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合公司实际情况,内审工作的监督评价控制职能都必须着眼于为公司的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时式和对审计业务的精通,忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习的。参与制定内审部岗位职责及工作流程。鉴于内审部是公司年度新成立的部门,故原先的流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构,指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责,在年月末月初,我们初步拟定了内审部岗位职责及工作流程。参与制定年度审计年度工作计划,并参与公司开展的内审部年年度工作计划讨论会。通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望,同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是事后监督。该计划的最终确定,为明年的审计工作指明了方向,也使我进步明确了明年的审计任务及后内审工作的开展及明确内审部门工作职责,在年月末月初,我们初步拟定了内审部岗位职责及工作流程。参与制定年度审计年度工作计划,并参与公司开展的内审部年年度工作计划讨论会。通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望,同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是事后监督。该计划的最终确定,为明年的审计工作指明了方向,也使我进步明确了明年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时,通过上述审计项目的告段落,我发现有些问题是公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如公司各业务部财务专管员每个月都会写财务,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计股份公司借调的电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了定的提高。通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台电子商务平台等现代信息系统进行审计不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力
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