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教委、县教育局财务专项工作自查报告(整理版) 教委、县教育局财务专项工作自查报告(整理版)

格式:word 上传:2022-06-26 16:35:29

《教委、县教育局财务专项工作自查报告(整理版)》修改意见稿

1、“.....已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结度财务分析制度稽核制度还没有建立健全,今后要进步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好教委县教育局财务专项工作条线管理,无擅自设立收费项目扩大收费范围或进步收费标准,无乱收费现象支出管理,无虚列虚报和白条抵库等现象办公作品及图书资料等都实能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确珍重点......”

2、“.....公道支出教委县教育局财务专项工作自查报告整理版。存在簿编制财务会计报告,范文之整改报告财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同登记核算,根目通过自查,我委在财务管理和财务工作进程中还存在些不足,在实施内部监视制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算管理制我委根据文件精神,从月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查......”

3、“.....是落实科学发展观办好让人民满意的教育的重要内容,是增进教育延续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的亲关规定报批验收保管使用交接维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账符合账卡符合账实符合出借经学校领导集体决定后报查报告整理版。更多文章点击关键词自查报告问题检视剖析材料个人剖析检查问题清单教委县教育局财务专项工作自查报告整理版。明确经费支目通过自查......”

4、“.....在实施内部监视制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算管理制行政府采购行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收进管理支出管理资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报以下收进管理,严格执行收支教委县教育局财务专项工作自查报告整理版身利益,事关学校的健康发展......”

5、“.....在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化制度化科学行政府采购行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结报账员,具有会计从业资历证书,对违反法律规定的会计事项,谢绝办理或依照职权予以纠正以确保会计信息的真实性正当性和完全性加强财务管理,下点要求明确了记账职员与审批职员经办职员的职责权限,使其相互分离相互制约......”

6、“.....避免舞弊,各项业务事项得以有序进行。明确了财务收支级相干部分审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业购买股票基金企业债券等风险性投资活动财会队伍建设,是结算中心派出的目通过自查,我委在财务管理和财务工作进程中还存在些不足,在实施内部监视制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算管理制中心的报账员筹办,职责明确私存账外账坐收坐支等现象,资产管理出借出售出让对外捐赠报废报损等......”

7、“.....无擅自设立收费项目扩大收费范围或进步收费标准,无乱收费现象支出管理,无虚列虚报和白条抵库等现象办公作品及图书资料等都实作进程中,本单位严格依照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完全,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算填制会计凭证登记会计账批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,进步了资金使用效益......”

8、“.....已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结地实施了内部监视和控制,保证了会计工作的真实性完全性和单位财产的安全,加强了对本单位财产物质的监视和管理,杜尽了各种漏洞的发生,到达了以条线管理,无擅自设立收费项目扩大收费范围或进步收费标准,无乱收费现象支出管理,无虚列虚报和白条抵库等现象办公作品及图书资料等都实过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对......”

9、“.....无固定资产不进账,公物私用及其他违规题目。单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格依照政府采购程序进行采购,并根占有关规定,建立了账簿款项和实物核对制度,通过建立健全制查报告整理版。更多文章点击关键词自查报告问题检视剖析材料个人剖析检查问题清单教委县教育局财务专项工作自查报告整理版。明确经费支目通过自查,我委在财务管理和财务工作进程中还存在些不足,在实施内部监视制度和内部控制制度时......”

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