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万科物业公司财务手册_财务管理手册(C9-1) 万科物业公司财务手册_财务管理手册(C9-1)

格式:word 上传:2022-06-26 16:29:39

《万科物业公司财务手册_财务管理手册(C9-1)》修改意见稿

1、“.....负责顾客满意度基础资料的收集分析,并提出改进意见和建法规与物业管理有关的管理信息文字资料,及时传递及反馈市场信息。二质量绩效管理管理并负责质量管理体系的内审及配合进行管理评审负责信息管理,并进行物业管理市场调查与市场预测工作......”

2、“.....负责大厦楼内的公共地面天面墙面门窗管道公共设施设备的清洁保养。负责相关行政办公室的清洁保养和清理相关工作现场。负责制止乱堆乱放乱抛乱扔杂物乱贴乱挂乱发广告,践踏花草等不良现象。完成领导交办的其它任务。总府酒店物业管理公司文件名称保洁工作手册文件编号版本状态保洁员的职责楼层保洁员的职责负责清理各自范围内的垃圾。清扫各自楼层的通道梯道天花顶棚天台电梯厅公共卫生间大堂和大堂打蜡。清抹各自范围内的所有公共设施百叶窗平开窗防火门弱电房门电表房门负责带领保洁员遵守公司的规章制度,按质按量完成保洁工作任务......”

3、“.....总府酒店物业管理公司保洁工作手册文件编号拖扫通道前后楼梯。清抹各自范围内的所有公共设施百叶窗平开窗防火门弱电房门电表房门各种门顶灯罩消防栓楼梯扶手指示灯箱排风口管线等。负责制止乱堆乱放乱抛乱扔杂物乱贴乱挂乱发广告,践踏花草等不良现象。清扫各自楼层的通道梯道天花顶棚天台电梯厅公共卫生间大堂和大堂打蜡。洁工作手册文件编号版本状态保洁员的职责楼层保洁员的职责负责清理各自范围内的垃圾。清抹住户信箱。完成领导交办的其它任务......”

4、“.....扶手及切公共设备。地面保洁员的职责大厦周围红线内的道路绿化带地平面台阶阶沿喷水池的清洁保养,协助大堂打蜡。清洗大厦周围自地平面米内的墙面过道玻璃。清运垃圾清洗垃圾房垃圾桶,负责消杀。地面所有灯具标语牌等公共设施的清洁。总府酒店物业管理公司文件名称保中的差错。负责协调本班与其他各班之间的关系,进行有效地配合。负责检查保洁每日的工作质量,对不合格的服务负责指导纠正,并填写日检表。负责保洁所需机械物品材料的计划保管发放以及日常使用后的收存及保养......”

5、“.....道路的清洁保养。负责大厦楼内的公共地面天面墙面门窗管道公共设施设备的清洁保养。负责保洁所需机械物品材料的计划保管发放以及日常使用后的收存及保养。配合。,调动积极性,解决工作中的疑难,纠正工作中的差错。负责协调本班与其他各班之间的关系,进行有效地负责带领保洁员遵守公司的规章制度,按质按量完成保洁工作任务。保洁工作手册文件编号版本状态保洁领班职责负责安排管理处辖区内的保洁管理工作。总裁执行董事批准签字,方可作为报销冲账的凭据......”

6、“.....原始凭证必须具备以下主要内容购物收据应有品名收费项目,数量单价收费标准,金额,收款人签章签字。合同应有有效数量价款酬金付款期限。填制报销凭证对外付款审批单费用报销单借款单差旅费报销公司所有财务结算,进行集中管理。适用范围适用于公司各部门和全体员工。职责财务核算部统办理物管公司财务管理制度第节报销管理制度目的根据财务制度的有关规定,进步规范公司内部报销付款将有关空白结算凭证粘贴在上面如较大票据粘贴法,并准确完粘贴较小的票据......”

7、“.....应粘贴在报销单据粘贴单的方框内较大的票据,粘贴在报销单的左边左齐报销单边框,上齐报销单边沿。餐饮娱乐业定额非经营性结算统收据四川省成都市其他服务业四川省成都市商业零售其他国家监制的合法。填制报销凭证对外付款审批单费用报销单借款单差旅费报销单业务执行旨申请单。合同应有有效数量价款酬金付款期限。若有附件如批文说明申请等,须将附件折叠左上角对齐报销单据粘贴单边框,整齐地粘贴在背面。原始凭证必须具备以下主要内容购物收据应有品名收费项目,数量报销原则及过失责任坚持谁发生谁报销的原则,严禁代报......”

8、“.....财务人员必须拒绝报销审批人和报销人同为人的费用。原始凭证要求整洁清楚,不得涂改伪造,对涂改过金额的,应有开票单位加盖的更改章,否则无效。不得索取空白收据自己填制。各种原始凭证必须是原件,复印件无效。得原始凭证原始凭证必须是公司经营业务流动中经正正规渠道取得的合法有效的凭据,经税务部门监章的正式发程序审批权限各级管理人员按照公司规定的权限签批财务经理对所有的支付业务均应审查签字各部门负责人应对该项部门所发生的业务进行审查签字。对不符合规定的货币资金支付业务,审批人应当拒绝批准......”

9、“.....经税务部门监章的正式,经物价财政部门监章的正式收据,公司与业务往来单位签定的合同协议。因特殊原因不能取得合法凭据的,须由经办人行董事批准签字,方可作为报销冲账的凭据。因特殊原因不能取得合法凭据的,须由经办人填写情况说明单,阐明原因,经证明人证实,部门负责人签字,财务负责人审核,总裁执对不符合规定的货币资金支付业务,审批人应当拒绝批准......”

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