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某某信用社稽核工作总结材料 某某信用社稽核工作总结材料

格式:word 上传:2025-12-29 08:29:21
深入贯彻中央号文件精神,紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署,以手均真实准确,无超比例兑现工资现象。其中考核得分以上的社个,占比,得分的社个,占比为,分的社个,占比为。积极开展序时稽核,定期各社经营情况。序时稽核是稽核检查中定期性对信用社各项业务经营情况检查的有效方法,有计划地搞好序时稽核有力于堵塞经营中存在漏洞,将存在的问题及时为了确保年度会计决算真实准确,联社稽核业务人员对所辖各网点进行了全面细致的检查,重点是对年终决算是否核对准确是否有虚假收入或以贷收息,有无下甩费用,贷款形态是否真实,并进行相应科目的帐务调整。通过检查发现了个社少提应付未付利息元个社多提应付未付利息元个社加提应付未付信贷文本份。通过年稽核检查,共处理违规违纪人员人,罚款元,其中通报批评人,行政警告人,行政降级人,行政记大过人,交流信用社主任人,免信用社副主任人。查出了部分信用社部分社在业务经营,财务费用信贷传票帐务内控建设等方面存在的问题,我们通过说服教育经济处罚召开现场会信用社稽核工作总结材料,对全辖个营业网点进行卫生专项稽核,共发出最清结份清洁份不清洁份对城区信用社规范化服务进行突击检查,共检查个营业网点,稽核面达,共处罚违规人员人,经济罚款计元。协同相关部门进行冒名贷款专项检查经过认真部署合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社冒名贷款进行了次详细专项检查及时组织开展专项稽核。今年共进行专项稽核次,其中综合业务网络系统专项稽核次,共稽核个新系统营业网点,新系统网点稽核面达进行卫生检查专项稽核次,共查个营业网点,稽核面达进行规范化服务专项检查次对我市农村信用两个经济实体诚信金店和银鑫典当行,进行专项稽核次心不强收息时存在少收多收利息现象,对此,联社稽核监察部及时下发关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知文件,责成各社对上述情况进行自查上报。卫生及规范化服务专项检查方面为了加强我市农村信用社规范化服务,增强员工品牌意识,打造精品网点,提高服务质量,我社从基本的环境卫生入手款万元,占比为,存贷比例股本金余额万元,比上年增加万元,盈余总额万元,实现净利润万元。稽核工作概况联社稽核监察部根据省联社稽核工作要点及全省农村信用社工作会议精神,结合我市实际情况,先后对我市个信用社部,个分社共计个营业网点进行了最少次,最多次的全面序时稽核和度,加大处罚力度,重点放在落实字上,由以前事后监督变为事前稽核,将存在问题扼杀在萌芽状态,从而有力的保障了我市农村信用社全年各项业务经营稳步发展。经过全体员工的不懈努力,取得了存款稳步增长,贷款收放两旺,实力增加,效益提高,经营成果取得建社以来最好政绩的新局面,为我市农村信用全方位的时时跟踪检查,稽核面达。为了确保稽核检查质量高,定性准确,侧重点突出,在每次稽核工作进行前都要结合各信用部分社,确定必查项,重点项,明确责任,合理分工,从而确保每次稽核检查工作高效及时准确地进行。我们在进行序时常规稽核的同时,根据联社要求以及业务发展普遍存在的问题信用社稽核工作总结,是中共中央关于加快信用社改革的重要年,也是我市信用合作工作整体发展的关键年。年来,在银监分局的大力支持和监管下,在省联社的正确领导下,全体信合员工认真学习实践党的十届中全会精神和深入贯彻中央号文件精神,紧紧围绕当地政府关于农村经济工作的整体部署,以手处理,形成时效性强的监督管理信息。由于联社对各部室的分工不同,稽核与其他职能部门缺乏协作,造成抓经营和抓管理两张皮现象,使得在内部控制上各个防范主体不能有效联动。总之,年来,我市联社稽核工作在联社领导的正确领导下,依照上级主管部门的安排及部署,做了大量的工作,较为圆满地完成了,粗放型经营,有章不循,违规操作,屡查屡犯,屡纠不改,内控制度形同虚设,只图眼前的经营利益,而忽视了长远意义上的社会效益,从而导致内控方面执行不力的现象。带来便捷的结算渠道的同时,也给新系统下稽核检查工作带来了新的问题和要求。如没有行之有效的与综合业务网络系统相匹配的稽核检查根据省联社安排,协同资产负债部对全辖信用社进行冒名贷款专项稽核次。通过年稽核检查,共发出稽核报告书份,纠正通知书份,整改通知书份,离任报告书份,待岗通知书份,贷款催收通知书份,清收贷款通知书份为了规范信贷操作,联社稽核监察部组织编写了农村信用社信贷文本,共发出农村信用社全方位的时时跟踪检查,稽核面达。为了确保稽核检查质量高,定性准确,侧重点突出,在每次稽核工作进行前都要结合各信用部分社,确定必查项,重点项,明确责任,合理分工,从而确保每次稽核检查工作高效及时准确地进行。我们在进行序时常规稽核的同时,根据联社要求以及业务发展普遍存在的问题,对全辖个营业网点进行卫生专项稽核,共发出最清结份清洁份不清洁份对城区信用社规范化服务进行突击检查,共检查个营业网点,稽核面达,共处罚违规人员人,经济罚款计元。协同相关部门进行冒名贷款专项检查经过认真部署合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社冒名贷款进行了次详细专项检查全面细致的稽核检查,仍然发现部分信用社存在不少问题,如柜员业务操作权限过大,错帐冲正无会计主管签字,主管柜员没有起到事中事后监督的作用存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字计算机报表装订不规范部分信用社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任信用社稽核工作总结材料各项工作任务,充分的发挥了稽核的再监督作用,但与上级要求尚有差距。今后,我们必须加强学习,不断提高政策领悟水平和综合业务能力,加大稽核监察执法力度,切实维护各项规章制度的执行和落实,为我市信用社业务经营稳步健康推进保驾护航。以上报告妥否,请指正。全文完信用社稽核工作总结材,对全辖个营业网点进行卫生专项稽核,共发出最清结份清洁份不清洁份对城区信用社规范化服务进行突击检查,共检查个营业网点,稽核面达,共处罚违规人员人,经济罚款计元。协同相关部门进行冒名贷款专项检查经过认真部署合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社冒名贷款进行了次详细专项检查业务网络系统对稽核监督检查等方面存在真空状态,新系统下对稽核信息的采集整理分析利用不充分,导致非现场稽核无法进行的现象存在。是非现场稽核的技术支持不够,全省农村信用社综合业务网络系统仍未建立功能齐全实用性较强的非现场稽核系统。而手工和半手工操作,不能对浩繁复杂的数据进行快份检查抵质押物品次,累计万元检查计算机备份盘次,计张检查计算机各类打印资料次,计份检查结算业务次检查各种登记簿本现场稽核传票本。根据我社实际情况,及时开展专项稽核根据我市农村信用社实际情况和普遍存在的问题,及时进行研究部署,开展专项稽核。年来,稽核监察部根据险预警系统,使得在所有业务数据集中处理下,稽核人员无法直接从系统得到相应的稽核项目,从而使存在风险不能在第时间得到发现和解决,管理部门不能应用发达的计算机网络进行。没有很好的将非现场稽核与现场稽核有机结合,来构成农村信用社稽核监督管理工作的完整体系。其主要原因,是由于综合全方位的时时跟踪检查,稽核面达。为了确保稽核检查质量高,定性准确,侧重点突出,在每次稽核工作进行前都要结合各信用部分社,确定必查项,重点项,明确责任,合理分工,从而确保每次稽核检查工作高效及时准确地进行。我们在进行序时常规稽核的同时,根据联社要求以及业务发展普遍存在的问题通过认真核对汇总和统计,发现我市个信用社存在冒名贷款,共计户,笔,金额元。工作中存在的问题和障碍由于农村信用社机构分散,人员较多,经营管理者和从业人员文化水平和业务素质参差不齐,规章制度职业道德法律意识等方面观念淡薄,对内控制度的认识特别是在防范和化解风险上的认识不到位心不强收息时存在少收多收利息现象,对此,联社稽核监察部及时下发关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知文件,责成各社对上述情况进行自查上报。卫生及规范化服务专项检查方面为了加强我市农村信用社规范化服务,增强员工品牌意识,打造精品网点,提高服务质量,我社从基本的环境卫生入手手抓管理手抓发展为指导思想,狠抓稽核监察队伍建设,制定和完善了稽核制度以支持农为中心以我市信用联社确定的个奋斗目标为突破口以经营效益为出发点以强化内部管理和狠抓落实为手段,认真开展民主监督工作,有效履行了行业服务管理协调指导的监督职能,加大稽核督导力度,加大跟踪检查力业务发展需要共进行专项稽核次,其中综合业务网络系统专项稽核次城区规范化服务专项检查次冒名贷款专项稽核次进行专项稽核次,检查情况综合业务网络系统专项检查方面为了进步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部对全辖所有信用社传票帐务报表进行信用社稽核工作总结材料,对全辖个营业网点进行卫生专项稽核,共发出最清结份清洁份不清洁份对城区信用社规范化服务进行突击检查,共检查个营业网点,稽核面达,共处罚违规人员人,经济罚款计元。协同相关部门进行冒名贷款专项检查经过认真部署合理安排,我社及时组织人员对全辖信用社冒名贷款进行了次详细专项检查进行纠正和处理。年来,我市联社稽核监察部,通过对全辖所有营业网点会计出纳基本制度执行情况结算业务合规性有价证券管理重要空白凭证管理现金管理和综合业务网络系统的合规性操作等方面进行了多达次的序时稽核和次跟踪检查,共检查信用社库存次,共查现金万元检查重要空白凭证次,共查心不强收息时存在少收多收利息现象,对此,联社稽核监察部及时下发关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知文件,责成各社对上述情况进行自查上报。卫生及规范化服务专项检查方面为了加强我市农村信用社规范化服务,增强员工品牌意识,打造精品网点,提高服务质量,我社从基本的环境卫
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