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公司审计部门领导年终工作总结报告材料 公司审计部门领导年终工作总结报告材料

格式:word 上传:2022-06-26 15:12:33

《公司审计部门领导年终工作总结报告材料》修改意见稿

1、“.....但是由于种种原因,该公司直没有建立起完整严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的定期的会计报告制度。第阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。工作中存在的不足审计工作还存在盲点......”

2、“.....应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到年月日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这原则,组织实施了清查清收工作。截止到今年月底,共清收账款元,较好的维护了公司的合法权益。公司审计部门领导年终工作总结报告材料。但是由于种种原因,特别是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的个盲点。今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议审计工作还不够深入细致审计工作是项政策性专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作......”

3、“.....但是年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依赖性大主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的性,我又详细的找出了工作中存在的十个问题见附表审计的职能有待加强回顾年来我们的审计工作,往往理顺性规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我直认为这只是刚开始,切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初......”

4、“.....组架不大。可这样来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年特别是进入季度后组织的活动,我表现得不是很积极,或多或少的影响了整体的活动效果。年的工作计划年审计部的总体工作目标是在年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移......”

5、“.....努力使审计的批判性保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下个方面继续做好费用及工资的审核这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正公开公平,也从种程度上对管理者起到了警示作用。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方,也是个容易出问题给企业造成损失的地方。参照季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益......”

6、“.....并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息......”

7、“.....重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性合理性及有效性,努力为公司决策层提供及全文完。应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到年月日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这原则,组织实施了清查清收工作。截止到今年月底,共清收账款元,较好的维护了公司的合法权益。工作中存在的不足审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查......”

8、“.....年生产各种复合肥近吨,加上销售总公司的肥料,年销售收入已经突破了亿元,公司的资产总额也达到了多万元。但是由于种种原因,该公司直没有建立起完整严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的定期的会计报告制度。第阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这系列工作,规范了该公司核算制度的同时......”

9、“.....增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律工作作风工作态度工作形象和工作结果等个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。公司审计部门领导年终工作总结报告材料。利用切可利用的机会,为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部年工作计划的项基本内容......”

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