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商业银行内部审计的研究 商业银行内部审计的研究

格式:word 上传:2022-06-26 15:04:56

《商业银行内部审计的研究》修改意见稿

1、“.....商业银行内部审计的研究文献综述商业银行内部审计的研究随着社会经济日益的发展,商业银行在社会经济发展中起着越来越重要的作用,然而商业银行内部审计存在着些问题,成为制约商业银行发展的个制约因素。世纪初,随着我国银行业与国际接轨,我国的资本市场进步开放,西方等先进国家的金融工具逐步被引进,金融杠杆的风险对我国银行业造成了很大的压力,金融机构的风险意识正在加强,因此内部审计越来越受到高层的重视。当前,商业银行内部审计存在着没有独立性客观性较差等现象。如果不及时解决这些问题的话,会产生严重的后果。因此,对商业银行内部审计的研究迫在眉睫,并且具有重要的现实意义。以往,我国商业银行内部审计受到了中外学者的广泛关注,他们从商业银行内部审计的现状问题对策等方面对商业银行内部审计进行了全面和透彻的研究,并取得了相当多的成果。但是,由于研究时的角度不同,结果也存在着些差异......”

2、“.....中华人民共和国商业银行法第条规定本法所称的商业银行是指依照本法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款发放贷款办理结算等业务的企业法人要成为商业银行法之下的商业银行,须满足个条件第,依据商业银行法和公司法设立第,经营吸收公众存款发放贷款办理结算等业务第,企业法人。年对中的银行重新定义,包括被联邦存款保险公司承保的任何机构,不管是否接受活期存款或者发放商业贷款既接受活期存款或者开立类似交易账户又从事商业贷款的发放的任何其他机构。年英国银行法第条规定,除非获得授权,任何人不得在从事吸收款项业务过程中吸收。年香港银行业条例第条规定银行是指持有有效银行牌照的公司。该条是从法律形式上下定义,商业银行内部审计的研究属于形式认定主义。每种对商业银行的界定都是根据本国或本地区的实际情况出发的,适应各国或各地区的经济发展......”

3、“.....年,国际注册内部审计师协会正式颁布了内部审计实务准则。这是内部审计准则的雏形。内部审计实务准则就全面综合地对内部审计的概念进行了严谨的定义,在当时的经济和审计领域这个定义已经是相当完美。国际注册内部审计师协会年版的内部审计实务标准的规定,内部审计是在组织内部建立的种独立的评价职能,目的是作为该组织的种服务工作,对其活动进行审查和评价,以合理成本促进控制工作的有效开展,以帮助组织成员有效地履行责任。国际注册内部审计师协会年的内部审计实务标准的规定,内部审计是种旨在增加组织价值和改善组织经营状况的独立的客观的保证和咨询活动,它通过引入系统化规范化的方法来评价并改进组织风险管理控制和治理效率,以帮助组织实现目标......”

4、“.....金融业的发展已经越来越被社会所关注,尤为突出的是银行业的发展。商业银行在社会经济发展中起着越来越重要的作用,然而商业银行内部审计存在着些问题,成为制约商业银行发展的个制约因素。世纪初,随着我国银行业与国际接轨,我国的资本市场进步开放,西方等先进国家的金融工具逐步被引进,金融杠杆的风险对我国银行业造成了很大的压力,金融机构的风险意识正在加强,因此内部审计越来越受到高层的重视。当前,我国商业银行内部审计存在着独立性较弱客观性较差内部审计理念陈旧等问题。因此,具体问题要具体分析,建立相对独立的内部审计体系,完善内部审计机制,更新内部审计理念,拓展内部审计范围。通过这些方法,我国商业银行内部审计存在的些问题会得到有效的改善。同时,商业银行内部审计在体制理念等方面都需要创新。最终由财务型审计阶段向增值型审计阶段迈进......”

5、“.....目录商业银行与内部审计相关理论商业银行内部审计概述商业银行内部审计的特点台州银行内部审计工作的开展及成效台州银行概况台州银行内部审计工作的开展情况内部审计制度有所完善内部审计人员素质有所提高台州银行内部审计存在的问题内部审计独立性较弱客观性较差内部审计力量薄弱监督能量有限内部审计理念陈旧,风险管理意识薄弱审计人员工作条件较差内部审计技术方法落后内部审计工作质量欠佳解决台州银行内部审计问题的对策建立相对独立的内部审计体系,完善内部审计机制加强内部审计人员队伍建设创新内部审计理念,加强风险管理提高商业银行内部审计人员的地位提高内部审计技术水平提高内部审计工作质量结论参考文献致谢,商业银行内部审计的研究随着我国经济高速发展,商业银行在社会经济发展中起着越来越重要的作用。商业银行内部审计在商业银行体系中起着不可估量的作用,而充分发挥内部审计的监督和制约作用......”

6、“.....强化风险管理,全面提升自我纠错能力和综合竞争力的重要保障,也是现代银行业公司治理体系中不可或缺的关键内容。近年来,各商业银行普遍加大了内部审计制度的改革力度,在构建内审体系完善内审机制发挥内审功能等方面有了长足的进步。经过改革,我国商业银行已初步建立了相对独立和垂直管理的组织体系,有的银行建立了总行级分行两级内审管理机构有的银行运行的是总行级分行级分行级管理体制,但由于良好有效的公司治理结构这个大前提没有解决,缺乏产权明晰权责分明的制度基础,仍存在些尚未理顺的地方,这集中体现在机构设置和资源配备相对不足,并由此导致内部审计在独立性有效性权威性等方面存在许多缺陷。因此,在借鉴国际银行先进经验的基础上,本文将以台州银行内部审计为样本,对其进行深入的研究,并探讨新形势下如何强化银行内部审计功能及其有效性,比较国内外商业银行内部审计的差距......”

7、“.....商业银行与内部审计相关理论商业银行内部审计概述中华人民共和国商业银行法第条规定本法所称的商业银行是指依照本法和中华人民共和国公司法设立的吸收公众存款发放贷款办理结算等业务的企业法人。要成为商业银行法之下的商业银行,须满足个条件第,依据商业银行法和公司法设立第,经营吸收公众存款发放贷款办理结算等业务第,企业法人。年重新修订的国际内部审计专业实务标准中规定内部审计是种独立客观的咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营,它通过应用系统的规范的方法,评价并改善风险管理控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。商业银行内部审计是商业银行内部的个独立监督评价体系,其重点是对内部控制的有效性进行独立的监督和评价。商业银行内部审计是银行内部的审计部门对银行的各种经营活动和内部控制系统进行独立监督和评价的过程......”

8、“.....确保将各种风险控制在规定范围之内确保会计和管理信息的可靠与完整沈瑞丽,。总之,内部审计是由本部门或本单位内部专职的审计机构和审计人员对本部门或本单位的财务收支经营管理经济效益等所实施的审计。我国商业银行内部审计主要是检查各项业务活动的合法性规范性,证实各种报表数字的真实性。商业银行内部审计的特点随着经济的发展,内部审计已成为组织内部的重要控制手段,内部审计作为组织管理系统中的员发挥着越来越重要的作用。西方发达国家的商业银行内部审计工作由于起步比较早,在长期的业务实践中已形成了套较完善的的内部审计制度与作法,这些经验作法为我国商业银行的内部审计工作提供了有益的借鉴。西方商业银行内部审计具有独立超脱的组织地位以风险为导向的内部审计模式审计手段电子化程度高综合素质强的内审队伍的大特点刘慧芳,。德国银行内部审计的特点是以法人借款业务零售业务结算业务信息技术等业务为主线......”

9、“.....并着重通过对业务流程和决策制度的研究,防范和控制风险刘艳玲,。我国商业银行内部审计还处于财务型阶段,把内部审计作为内部控制的部分,对银行的各项业务进行检查分析,旨在改善风险管理。商业银行内部审计的研究台州银行内部审计工作的开展及成效台州银行概况台州银行是由成立于年的台州市商业银行,经中国银行业监督管理委员会批准更名发展而来,注册资金亿元人民币,现有员工多名,总行设个管理处室,下辖舟山温州杭州家分行和家支行。树立了简单方便快捷的优质金融服务品牌,坚持以中小企业的伙伴银行为市场定位,专注于中小企业的金融服务,以市场为导向,以客户为中心,已成为台州乃至全国中小企业金融服务的领先者。台州银行内部审计工作的开展情况近年来,台州银行开展了系列关于内部审计的工作。年,台州银行开展了内部控制工作会议,会议指出,要转变观念,树立全面风险管理意识......”

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