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(项目策划)生产果汁、饮料项目立项可行性策划方案(修改版)(参考模版) (项目策划)生产果汁、饮料项目立项可行性策划方案(修改版)(参考模版)

格式:word 上传:2022-06-24 11:54:13

《(项目策划)生产果汁、饮料项目立项可行性策划方案(修改版)(参考模版)》修改意见稿

1、“.....实现累计利润总额,元。但近年来,软饮料市场结构发生了明显变化,原来备受推崇碳酸饮料逐渐退烧,而以茶饮料为代表无糖饮品迅速崛起,成为饮料市场新主力军。在国外,茶饮料是世纪年代欧美国家发展最快饮料。在国际上被称为新生代饮料,被认为符合现代人崇尚天然绿色消费追求。中国茶饮料市场自年起步,年开始进入快速发展期。年中国茶饮料市场销量达亿箱,其中绿茶饮料占据市场红茶饮料份额高达。中国茶饮料消费市场几乎以每年速度增长,占中国饮料消费市场份额,超过了果汁饮料,大有赶超碳酸饮料之势。到年,中国茶饮料产量已超过万吨,茶饮料行业成为中国传统茶产业支柱。目前国内茶饮料市场品牌集中化较为明显,茶饮料是典型双寡头垄断。康师傅家份额就已经接近,加上统,两者合计占领份额在二线城市接近。销售排名前十位茶饮料品牌市场份额超过。其中,康师傅统麒麟王老吉三得利雀巢等都是市场上比较强势品牌。随着茶饮料出现及市场繁荣......”

2、“.....世纪饮料市场将是茶世纪,茶饮料将成为饮料之王。十五期间,中国着重调整饮料产品结构,降低碳酸饮料比例。饮料行业生产总量继续提高,重点发展果蔬汁饮料植物蛋白饮料和茶饮料等产品,适度发展瓶罐装饮用矿泉水,逐步降低可乐等碳酸类饮料发展。在利好政策推动下,未来将是软饮料行业框架结构重构时期,功能饮料果汁饮料茶饮料等健康饮料将组成框架结构主体。追求健康价值是未来中国市场饮料发展必然方向。中国饮料工业协会明确提出,饮料行业要以国家十五规划为指导,从饮料工业实际出发,走新型工业化道路,加快产业结构调整和升级,加强自主创新,推动行业科技进步,合理进行产业布局,坚定不移地以科学发展观统领饮料工业经济发展全局,促进饮料工业可持续发展。只有让产品结构进步提升和优化,在产销规模继续扩大同时,饮品不断推陈出新,才会衍生出更加广阔细分市场空间......”

3、“.....位于华中腹地,素有九省通衢之称,是我国内陆最大流通中心,商业市场集散功能强,辐射范围广。国内外商家无不把占领武汉市场看作是抢占中国内陆市场重要战略。武汉市商业在规模扩大档次提高同时,不同商业业态竞相发展,大型购物中心大型综合超市大型仓储式商场量贩店专卖店便利店等多种新兴业态不断涌现,迅猛发展,这为武汉饮料企业发展创造了优越拓展环境。武汉顶津食品有限公司以下简称顶津公司是家中外合资企业,是顶新国际集团下属子公司之,主要生产销售康师傅饮用水冰红茶绿茶果汁等系列产品,公司技术力量雄厚,拥有批高素质技术和管理人才,其生产设备先进程度始终与世界先进设备潮流同步,领先国内饮料行业先进水平。但目前饮料市好发展环境。年我国软饮料工业生产总体保持了高速增长,全年共生产各类饮料万吨,增长,比年增幅提高了近个百分点......”

4、“.....其中建设期年个月,生产期年个月本项目预计建设期为个月,建成后投产当年即计算期第年生产负荷达到设计能力,第年生产负荷达到设计能力,第年生产负荷设计能力。计算财务效益项目投入总资金按国家有关部门关于项目投入总资金有关规定,本项目用以测算经济效益项目投入总资金为万元,以万元为基数计算财务效益指标。财务基准收益率根据建设项目经济评价方法与参数第三版中所对应行业财务基准折现率标准,并结合目前行业现状,本项目行业财务基准收益率设定为,资本金税后财务基准折现率设定为。营业收入税金测算产品销售价格本项目产品销售价格,按企业提供综合平均不含税销售价格测算茶饮料元箱果汁饮料元箱产品营业收入测算按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算,预计本项目达产年份计算期第年不含税营业收入为万元含税为万元,见附表。营业税金及附加测算本项目产品增值税税率......”

5、“.....城维税教育费附加堤防费分别为应纳增值税额,平抑物价基金地方教育发展基金分别按销售收入估算。达产年新增各种附加税合计为万元,见附表。总成本费用测算根据现行财务制度规定,企业总成本按产品生产成本及管理费用财务费用销售费用等期间费用计算。为便于本项目财务测算及评价,本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济咨询评估指南方法,将上述费用中相同各项费用归并后,按外购原材料费外购燃料动力费工资及福利费制造费用含折旧费修理费等财务费用营业费用等成本要素进行测算。产品生产成本测算本次测算直接材料成本由原材料辅助材料燃料动力等部分组成。单位产品直接材料成本由企业提供,价格为近期市场价均不含增值税。根据企业提供有关资料,本项目达产年外购原材料成本为万元。本项目达产年外购燃料动力成本为万元。工资福利费本项目劳动定员为人,其中直接生产及辅助人员人技术人员人管理人员人......”

6、“.....技术人员万元年管理及销售人员万元年,福利费为职工工资。直接生产及辅助人员工资作为直接工资计入本项目生产成本,技术人员及和管理人员工资计入本项目管理费用。本项目达产年工资总额为万元福利费为万元。具体估算详见附表。折旧费预计本项目新增固定资产原值万元,按固定资产分类折旧年限建筑物年设备及其它年及残值率计算,年新增折旧费万元,折旧费计入制造费用,详见附表。其他制造费用不含折旧费参照同类型企业正常生产时期制造费用水平预测,包括设备维修费用机物料消耗劳动保护费,季节性和修理期间停工损失等。营业费用按销售收入测算,主要用于销售人员工市场需要。本项目实施,是提高企业自主创新技术水平,增强企业核心竞争力需要。编制可行性报告依据国家及湖北省武汉市有关政策及规定。武汉顶津食品有限公司提供有关基础资料。武汉顶津食品有限公司与武汉市技术经济工程咨询中心签订咨询委托书......”

7、“.....对产品市场工艺方案土建及公用配套设施等进行分析。工程投资估算项目实施后经济效益分析项目概况项目名称二期饮品车间建设项目项目承担企业武汉顶津食品有限公司项目建设地址武汉经济技术开发区珠山湖大道号项目建设目标武汉顶津食品有限公司根据食品饮料行业市场发展趋势,在充分利用企业现有资源基础上,通过新建厂房引进及新增技术先进设备及装置,全面提升企业工艺装备水平。根据市场需求调整产品结构,扩大茶果汁饮料生产规模,从而降低生产成本,提高市场份额增强企业核心竞争能力,提高企业经济效益和社会效益。产品方案及建设规模本项目产品为茶饮料及果汁饮料。项目实施投产后,达产年形成年新增茶饮料万箱重吨果汁饮料万箱重吨规模。项目主要内容在武汉经济技术开发区珠山湖大道,武汉顶津食品有限公司厂区东北侧征地平方米约合亩新建二期饮品生产车间污水处理站及锅炉房等......”

8、“.....购置生产线配套设备台套。配套供电给排水消防道路绿化及环保等设施。建设期及生产规模本项目预计建设期为个月。根据市场需求及近期目标,本项目达产年形成年新增茶饮料万箱重吨果汁饮料万箱重吨生产纲领。投资及来源本项目总投资万元,其中固定资产投资万元,新增铺底流动资金万元。资金来源为本项目总投资所需资金由企业自筹解决。经济效益测算本项目本着产销平衡原则测算,预计达产年新增销售收入万元,新增税金万元,在摊销完递延资产后正常生产年份利润总额为万元。可行性研究主要数据关于研究结果有关经济数据见表。表主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数据备注产品产项目总论项目提出的背景和必要性项目提出的背景随着全球经济体化的发展,中国的经济和消费增长带动了饮料业的增长和产品质量的提高。近几年,中国饮料业的迅速发展及其前景广阔的消费市场吸引了众多国际知名品牌饮料厂商......”

9、“.....通。通广宣传产品运输等营销费用。管理费用不含摊销费按企业和同类型企业管理费用综合水平预测,其中包括管理人员工资研究与开发费等。摊销费预计本项目新增征地费等无形资产投资为万元,建设单位管理费等其他资产投资为万元,项目投产后分别按年年等额摊销计算,年摊销费为万元,计入管理费用。详见附表。财务费用根据银行年月日公布利率测算,本项目短期贷款按个月年利率测算,利息计入财务费用。总成本构成根据财务分析和可行性研究需要,总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本项目财务评价则采用经营成本。固定成本固定成本是指在定生产规模限度内,不随产量等其他因素变化而变化费用。具体包括工资及福利费折旧费修理费摊销费财务费用制造费用等,预计本项目在摊销完递延资产后正常生产年份计算期第年固定成本为万元。变动成本变动成本是指随产量等其他因素变化而变化费用,包括外购原材料费燃料和动力费营业费用等......”

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