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doc 职业学院内部审计工作实施办法 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:11 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 23:28

《职业学院内部审计工作实施办法》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....报请学校处理拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件会计资料和证明材料的转移隐匿篡改毁弃有关文件和会计资料的转移隐匿违法所得财产的弄虚的管理和使用固定资产的管理和使用基本建设修缮工程项目的决算仪器设备购置及大宗物资和服务采购项目的预决算学校及级学院处室在服务基建维修及设备设施图书教材等物资采购方面,金额在万元以上款项支出的审签。报销凭证经部门负责人主管校领导财务校领导和供资料的真实完整以及是否存在设置账外账和小金库的情况做出书面承诺检查被审计部门的会计凭证账簿等会计资料以及相关财务电子数据,勘察现场,核实实物。第十条审计人员的专业技术职务,应当按照国家和浙江省的有关规定考评聘任。对从事审计工作的财经工程技术及职业学院内部审计工作实施办法审签。报销凭证经部门负责人主管校领导财务校领导和校领导签字后报送纪检监察处审签......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....定期进行审计调查。第十条纪检监察审计,填写审计工作底稿,取得有关证明材料。第十条审计人员应将收集和评价的审计证据以及形成的审计初步结论和审计建议,纳入审计工作记录。审计后,工作记录随审计项目归档。职业学院内部审计工作实施办法。第十条审计人员的专业技术职务,应当按照国家和浙江省的法,有下列行为之的部门和个人,纪检监察处根据情节轻重,可以提出警告通报批评经济处理或移送纪检监察机关处理等建议,报请学校处理拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件会计资料和证明材料的转移隐匿篡改毁弃有关文件和会计资料的转移隐匿违法所得财产的弄虚校领导签字后报送纪检监察处审签,纪检监察处审签后到财务处报销学校内部控制制度的健全有效及风险管理十学校经济管理和经济效益情况十有关负责人的任期经济责任十学校党委和上级主管部门交办的其他审计事项......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....金额在万元以上款项支出的审签。报销凭证经部门负责人主管校领导财务校领导和玩忽职守,给国家和单位造成重大损失的泄露国家和被审计单位秘密的。以上行为构成犯罪的,应当移交司法机关处理。第章附则第十条本办法由纪检监察处负责解释。第十条本办法自年月日起执行。职业学院内部审计工作实施办法。第十条纪检监察处根据工作需要,对学校和其他方面的专业技术人员,凡符合规定的,均应聘任相应的专业技术职务。第章机构职责和权限第十条学校纪检监察处和审计人员主要对下列事项进行审计审签学校及所属级学院处室财务收支及有关经济活动学校预算执行和决算学校预算内预算外资金的管理和使用专项资金监察处根据情节轻重......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....报销凭证经部门负责人主管校领导财务校领导和作假,隐瞒事实真相的阻挠审计人员行使职权,抗拒破坏监督检查的拒不执行审计决定的报复陷害审计人员或检举人员的。第章组织和领导第条学校成立职业学院内部审计领导小组,党委书记任组长,校长纪委书记任副组长,领导班子其他成员任组员,领导小组负责领导学其他方面的专业技术人员,凡符合规定的,均应聘任相应的专业技术职务。第章机构职责和权限第十条学校纪检监察处和审计人员主要对下列事项进行审计审签学校及所属级学院处室财务收支及有关经济活动学校预算执行和决算学校预算内预算外资金的管理和使用专项资金处负责解释。第十条本办法自年月日起执行。职业学院内部审计工作实施办法。第十条审计报告经内部审计领导小组批准后,可在适当范围内公告。第十条纪检监察处在审计事项结束后,应当按照单项审计项目归档原则,建立保管审计案卷,定期归档......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....由学校按有关规定给予批评教育或行政处分利用职权,谋取私利的弄虚作假,徇私舞弊的可聘请特约审计人员和兼职审计人员。第十条审计报告经内部审计领导小组批准后,可在适当范围内公告。第十条纪检监察处在审计事项结束后,应当按照单项审计项目归档原则,建立保管审计案卷,定期归档。第章法律责任第十条违反本办法,有下列行为之的部门和个人,纪检度审计工作计划审计报告,督促检查审计意见书和审计决定的执行支持审计人员依法履行职责,对成绩显著的审计人员进行表彰和奖励为审计人员履行职责提供必需的经费,并将其列入学校的整体财务预算,为内部审计工作创造良好的工作环境和条件加强审计队伍建设,定职业学院内部审计工作实施办法的管理和使用固定资产的管理和使用基本建设修缮工程项目的决算仪器设备购置及大宗物资和服务采购项目的预决算学校及级学院处室在服务基建维修及设备设施图书教材等物资采购方面......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....金额在万元以上款项支出的达审计通知书副本,特殊审计业务的审计通知书可在实施审计时送达。审计通知书中应写明审计的内容要求和期限,被审计部门和个人接到通知书后应积极配合审计人员的工作,并提供有关资料和必要的工作条件。第十条审计人员根据国家有关法律及学校规章制度对审计事项实施校内部审计工作。领导小组下设办公室,办公室主任由纪委书记担任,办公室设在纪检监察处,负责具体工作的实施。第条学校内部审计领导小组的主要职责建立健全内部审计机构,完善内部审计规章制度定期研究部署和检查审计工作,听取纪检监察处的工作汇报,及时审批年法,有下列行为之的部门和个人,纪检监察处根据情节轻重......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....对所提供资料的真实完整以及是否存在设置账外账和小金库的情况做出书面承诺检查被审计部门的会计凭证账簿等会计资料以及相关财务电子数据,勘察现场,核实实物。以上行为构成犯罪的,应当移交司法机关处理。第十条违反本办法法,有下列行为之的部门和个人,纪检监察处根据情节轻重,可以提出警告通报批评经济处理或移送纪检监察机关处理等建议,报请学校处理拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件会计资料和证明材料的转移隐匿篡改毁弃有关文件和会计资料的转移隐匿违法所得财产的弄虚第十条纪检监察处根据工作需要,对学校和各级学院处室财务收支及有关经济活动中的重大事项组织或进行专项审计调查,并向内部审计领导小组报告审计调查结果。内部审计工作要促进财务部门加强财务管理......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....凡符合规定的,均应聘任相应的专业技术职务。第章机构职责和权限第十条学校纪检监察处和审计人员主要对下列事项进行审计审签学校及所属级学院处室财务收支及有关经济活动学校预算执行和决算学校预算内预算外资金的管理和使用专项资金行监督,定期进行审计调查。第十条纪检监察处可以根据工作需要,报请内部审计领导小组批准后,委托社会审计机构对有关事项进行审计。第十条纪检监察处在履行审计职责时,具有下列主要权限要求被审计部门按时报送预算或者财务收支计划预算执行情况决算财务报告和其他可以根据工作需要,报请内部审计领导小组批准后,委托社会审计机构对有关事项进行审计。第十条纪检监察处在履行审计职责时,具有下列主要权限要求被审计部门按时报送预算或者财务收支计划预算执行情况决算财务报告和其他有关文件资料等要求有关部门和个人......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....金额在万元以上款项支出的审签。报销凭证经部门负责人主管校领导财务校领导和有关规定考评聘任。对从事审计工作的财经工程技术及其他方面的专业技术人员,凡符合规定的,均应聘任相应的专业技术职务。第章机构职责和权限第十条学校纪检监察处和审计人员主要对下列事项进行审计审签学校及所属级学院处室财务收支及有关经济活动学校预算执行和各级学院处室财务收支及有关经济活动中的重大事项组织或进行专项审计调查,并向内部审计领导小组报告审计调查结果。内部审计工作要促进财务部门加强财务管理......”

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