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doc 【定稿】贵金属会计规章制度讲义管理资料_制度汇编 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:36 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 20:24

《【定稿】贵金属会计规章制度讲义管理资料_制度汇编》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....网点负责人每季至少进行次检查。检查包括核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领发存手续完整合规情况等。支行主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的抽查。库房的检查监督。运营主管应监督管库员至少每月对重要空白凭证进行次盘库。库房主管至少每季对重要空白凭证进行次盘库。本级运营管理部门负责人至少每半年对库房进行次检查。检查包括库房重要空白凭证账实是否相符,库房凭证领发存手续完整合规情况,库房对上级行的相关规章制度的执行情况,库房及设备的使用及维护情况等。库房所在行主管行长对库房保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的抽查。监管员依据中国农业银行内蒙古自治区分行会计监管制度实施细则要求对柜员和库房重要空白凭证进行检查。三抵质押重要物品管理存放抵质押重要物品的库房保险柜实行封闭管理,必须坚持双人管库双人加锁双人出入钥匙平行交接双人接送双人领取......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....柜员应提示客户按类别逐项清点份数。六收回账户因撤销或旧式凭证停用时,客户必须填制未使用重要空白凭证清单,连同剩余的重要空白凭证并交回银行。柜员根据清单所列凭证的数量号码与收回的重要空白凭证实物逐清点核对。通过按账号查询客户未使用凭证交易,查询该客户账号下未使用的重要空白凭证清单,核对无误后选择支票类凭证收回作废交易进行作废账务处理。对于客户因遗失等原因无法缴回的重要空白凭证,必须要求客户出具保证书保证书应注明凭证种类及号码,承诺承担由此引起的切经济责任由客户负责,柜员选择支票类凭证收回作废交易进行作废处理,并将保证书作记账凭证附件。七作废。因凭证种类取消停用格式改变等原因不再使用的大批量重要空白凭证要律交回库房,并在表外已作废待销毁重要空白凭证科目按照凭证种类设臵明细账进行核算。柜员根据作废类型选择库房重要空白凭证内部处理柜员单折卡类凭证内部作废柜员支票类凭证内部作废支票类凭证收回作废等交易进行账务处理未纳入库房管理的重要空白凭证通过表外借贷的方式进行账务处理......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....经办柜员在登记簿备注栏签章以明确责任,抵质押重要物品退交客户。移交清单质押凭证处理通知书并作表外记账凭证附件。重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿还给管库员。未设库网点客户抵质押重要物品的领取经办柜员从款箱中取出抵质押重要物品,在抵质押重要物品移交清单上登记相关信息,执行还款交易和后续相关交易交易处理完毕后,由客户在重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿领取人栏和抵质押重要物品移交清单领回签字栏签收,经办柜员在登记簿备注栏签章以明确责任,抵质押重要物品退交客户。移交清单质押凭证处理通知书并作表外记账凭证附件。贷款时如有约定委托代取的,可以由代理人持委托人及本人的有效身份证件及相关还款手续领取抵质押重要物品,并在重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿领取人栏和抵质押重要物品移交清单领回签字栏签收,同时......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....无误后,经办柜员在式三联的抵质押重要物品移交清单上加盖业务办讫章,同时与客户经理签字交接,运营主管三级主管签字监交。移交清单第联作表外记账凭证附件,第二联移交集中保管行暂时保管,第三联退客户部门留存经办柜员选择质押物登记等相关交易入账,套打两联记账凭证,准确记载贷款到期日,并加盖经办员主管名章系统能打印出个人名字的不需另行签章,质押凭证止付通知书作表外记账凭证附件经办柜员贷款发放交易处理完毕,同时登记重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿,经办柜员和主管共同在登记簿的保管人栏签章,联记账凭证随当日凭证装订,另联记账凭证加盖业务办讫章与抵质押重要物品统到集中保管行保管集中保管行管库员核对无误后,由集中保管行运营主管或三级主管在抵质押重要物品移交清单入库审核栏签字审批,管库员登记重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿,管库员双人在保管人栏签章......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....注明柜员领用字样,经运营主管审批后,交管库员办理领用手续。管库员审核无误后,根据记账凭证配发重要空白凭证,记账员记账,打印记账凭证,加盖有关印章,由管库员将重要空白凭证实物交领用柜员。管库员核实后在记账凭证上签章字确认如不设库房,要立即将凭证分发到柜员凭证箱。手工销号的还需登记重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿。三使用营业期间,柜员必须按照由小到大的号码顺序使用,逐份销号,号码必须衔接,不得跳号使用系统允许跳号的选号类凭证除外。柜员午休或临时离岗时,重要空白凭证必须装箱加锁,入保险柜保管,保险柜钥匙要妥善保管。未配臵保险柜的营业机构,移交给其他柜员代保管并放臵于电视监控范围之内,代保管柜员对代保管的实物箱锁具的完整性负责。柜员因轮岗休假工作变动等原因需要对凭证箱中的重要空白凭证办理交接手续时,柜员选择柜员凭证箱交接或表外备查类借贷交易处理账务,打印出的记账凭证须与凭证实物进行核对,交接双方和监交人在记账凭证上签章字确认,注明交接字样......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....客户缴回的重要空白凭证剪右下角并加盖作废戳记,作为记账凭证附件随当日传票并装订保管。若收回数量较多,要编制式二联作废凭证清单格式参照有价单证和重要空白凭证销毁清单,运营主管在清单上签字同意后,柜员进行作废账务处理,收回的重要空白凭证剪角并加盖作废戳记。联作废凭证清单附传票后装订,另联作废凭证清单连同实物上缴支行由管库员入库保管,并在表外已作废待销毁重要空白凭证科目进行记账,按规定集中销毁。不能附在传票后的银行卡类作废重要空白凭证经剪角或打洞的方式破坏磁条后,登记明细清单,运营主管在明细清单上签字同意后上缴到支行统销毁。清单附记账凭证后装订保管。属于因未发生业务而转入不动户的重要空白凭证,经催收无果,应在中先将出售给客户的重要空白凭证臵为作废状态。待客户销户时,再参照本条规定执行。八运营主管要按年打印并装订库房出入库登记簿。九检查与监督柜员保管的重要空白凭证的检查监督。柜员日终前自身对所保管重要空白凭证进行账实相符检查......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....于还款通知日或贷款到期前电话通知集中保管行管库员领取抵质押重要物品的具体情况由管库员双人办理抵质押重要物品出库,销记重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿网点领取人双人在客户签收栏签字集中保管行运营主管或三级主管在抵质押重要物品移交清单出库审核栏签字,网点运营主管在运营主管工作日志中要事记录栏登记电话记录网点领取人取回抵质押重要物品交经办柜员核对无误后,由运营主管或三级主管审查后在抵质押重要物品移交清单取回核对栏签字,抵质押重要物品暂由经办柜员入款箱保管。抵质押重要物品在柜员款箱保管的时间原则上不超过天。客户抵质押重要物品的领取设有支行重要空白凭证库的支行营业室及设有网点库网点客户抵质押重要物品的领取经办柜员通知管库员出库抵质押重要物品管库员与重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿核对致后,抵质押重要物品和登记簿并交给经办柜员审查经办柜员审查无误后在抵质押重要物品移交清单上登记相关信息,执行还款交易和后续相关交易。处理完毕后......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....运营主管作为监交人参与交接核对和确认工作。属于银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发属于客户签发的重要空白凭证,严禁银行代为签发。签发重要空白凭证时,如填写,应作废重填,作废时必须剪角并加盖作废戳记,需手工销号的在重要空白凭证有价单证及其它有价值品保管使用登记簿上注明作废的日期凭证号码,在备注栏注明作废字样,作废的凭证作当日传票附件。四交回。柜员领用的重要空白凭证因故未用或不再使用的,应填制记账凭证,注明原因,经运营主管审批后交管库员做入库处理。柜员通过柜员重要空白凭证入库或表外备查类借贷交易打印记账凭证,加盖有关印章。管库员核实后在记账凭证上签章字确认。五出售银行在出售支票类重要空白凭证时,开户单位必须填写票据和结算凭证购买单式三联,加盖预留的银行印鉴和经办人名章提交银行。开户行柜员核对印鉴审查无误后,收取凭证费手续费,并依据票据和结算凭证购买单进行账务处理。出售的凭证必须加盖现代化支付系统行号开户行全称和开户单位账号戳记......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....交给运营主管三级主管进行复审,无误后,经办柜员在式三联的抵质押重要物品移交清单上加盖业务办讫章,同时与客户经理签字交接,运营主管三级主管签字监交。移交清单第联作表外记账凭证附件,第二联交管库员暂时保管,第三联退客户部门留存经办柜员选择质押物登记等相关交易入账,套打两联记账凭证,准确记载贷款到期日,并加盖经办员主管名章系统能打印出个人名字的不需另行签章,质押凭证止付通知书作表外记账凭证附件经办柜员贷款发放交易处理完毕,直接将抵质押重要物品及两联记账凭证交给管库员,管库员双人在记账凭证上签字并注明收到抵质押物字样后,将联记账凭证退给柜员随当日凭证装订,另联记账凭证与抵质押重要物品并入库保管,并登记重要空白凭证有价单证及其他有价值品保管使用登记簿,管库员双人在保管人栏签章。未设库网点抵质押重要物品的受理与入库经办柜员接到客户经理和客户交来的抵质押重要物品时进行初审......”

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