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doc 小公司管理制度(1篇) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:4 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-24 19:53

《小公司管理制度(1篇)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大微笑服务在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合,应注释对方,微笑应答,切不可冒犯对方用语在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗现场接待遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间包括午餐时间办公室内应保证有人接待电话接听接听电话应及时......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....违犯者视情节轻重给予罚款处理各业务所用的专用表格,由公司制定格式,所有业务按统格式使用表格办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。每周中午开例会,点开头报告经理,等返回公司后,应立即补办手续员工出差报支表的处理程序如下出差前依单填明姓名出差事由搭乘交通工具出差日期预支金额,经经理审核批准......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....含休息日和法定节假日慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的,可申请天有薪慰唁假。直系亲属在外地的,带薪路途假另计,路费自理有薪病假,病假三天以上需凭县区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行保险公司为正式员工办理社会保险按国家标准。小公司管理制度服务规范仪表公司职员工应仪表整洁大方为加强公司的规范化管理......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....确因工作需要宴请时,需经经理核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助市内外出工作无宿费补助,伙食补助为午餐补助,标准为元,交通费依票据实报交通工具同第条公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的切费用,由个人自理。七薪金制度基本工资按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月日,支付本月薪酬。若遇节假日,顺延至最近工作日发放......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....员工应立即向办公室报修,以便及时解决问题。三业务管理制度业务文件由业务本人拟稿,由经理审核签发。属于秘密的文件,核稿人应该注秘密字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制报送已审核签发的文件由业务员按不同类别编号后归档外来的文件由接件人负责签收,并于接件当日报送经理属急件的......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....由专人印制报送已审核签发的文件由业务员按不同类别编号后归档外来的文件由接件人负责签收,并于接件当日报送经理属急件的,应公司员工岗位职责在接件后即时报送外发的文件经经理审核签发后再安排发送,传真等文件在审核后可立即发送,并由业务本人按不同类别编号后归档所有人员应遵守公司的保密规定......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。二办公秩序工作时间内不应无故离岗串岗,不得闲聊吃零食大声喧哗,确保办公环境的安静有序职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....正式员工以个人银行帐户形式领取奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出,在促进企业经营管理,提高经济效益方面成绩突出者。八福利制度假期公司全体员工享受国家法定假日婚假凡在公司连续工作满个月自转正之日起的正式员工结婚时,可凭结婚证书申请天含休息日的有薪假期产假凡在公司连续工作满个月自转正之日起的正式女员工......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....填写借款单,向财务部预支差旅费。出差人返回后日内应填写差旅公司员工岗位职责费报销单,注明实际出差日期起始地点工作内容报支项目金额等,由经理审核批准,由财务部在报销时冲销预支数。差旅费标准宿费上限元日,伙食补助元天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主,特殊情况可乘坐出租车......”

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