消费较去年年比增长。年前个月中国铝的表观消费表观消费量产量净 进口库存变化看,年以来月度消费量与产量样呈现快速增长态势,据 出口继续减少,月仅 万吨。 据统计年铝板带箔需求为万吨,年将达到万吨,年均增长, 中国有可能在今年取代美国成为世界上最大铝消费国。年中国市场铝消费量是 万吨,年将接近万吨,年的消费将达到万吨,增长 。 国内铝锭产量增加。据有色金属工业协会数据,今年月中国铝锭产量仍保持强劲增长 势头,月产量为万吨,至月产量累计达万吨。出口继续减少,月仅 万吨。有色金属工业协会数据,今年月中国铝锭产量仍保持强劲增长 势头,月产量为万吨,至月产量累计达万吨。 国内铝锭产量增加。年中国市场铝消费量是 万吨,年将接近万吨,年的消费将达到万吨,增长 。 据统计年铝板带箔需求为万 国内市场 我国铝板带箔总体市场需求呈上升趋势,提高产品档次替代进口将具有较大市场空间。部分内容简介部分内容简介际市场提供了市 场空间。 国内市场 我国铝板带箔总体市场需求呈上升趋势,提高产品档次替代进口将具有较大市场空间。 据统计年铝板带箔需求为万吨,年将达到万吨,年均增长, 中国有可能在今年取代美国成为世界上最大铝消费国。年中国市场铝消费量是 万吨,年将接近万吨,年的消费将达到万吨,增长 。 国内铝锭产量增加。据有色金属工业协会数据,今年月中国铝锭产量仍保持强劲增长 势头,月产量为万吨,至月产量累计达万吨。出口继续减少,月仅 万吨。国内消费也在加速增长。年前个月中国铝的表观消费表观消费量产量净 进口库存变化看,年以来月度消费量与产量样呈现快速增长态势,据 研究的数据,年月中国的表观消费较去年年比增长。同 时,作为铝锭的下游生产行业,中国铝材产量也保持着高速增长。月份,我国铝材产 量达万吨,同比增长月份产量累计已达万吨。 可见,需求旺盛的国内市场为本项目的实施提供了潜力巨大的市场空。 二产品目标市场分析 目标市场确定 本项目地处中原内陆,目标市场首先是周遍的省和地区,不断提供铝箔带板深加工产品。 其次是瞄准国外市场,特别是出口美国欧洲中东地区等国家和地区。 产品定位 立足于产品技术含量和附加值高的产品。 立足于节能型建筑铝型材。 新型隔热型材幕墙板隔热防潮铝箔将成为公司主流产品。 三产品价格现状与预测 国外市场价格现状与预测 从年下半年开始,随着全球经济复苏,不可再生的资源性产品出现爆发性上涨行 情,石油有色金属出现价量齐升的局面。短短三年来,些有色金属价格已翻了几番, 如铁矿升幅达,铅锌矿煤矿升幅达。西方国家经济增长的步伐依旧稳 固,相对宽松的货币环境并没有根本改变,通涨的阴霾也没有散去。这就意味着,年的铝需求增长的基础扎实,崩溃的可能性较小,而且通涨的环境,有利于商品 价格的支撑。 国内市场价格现状与预测 国内铝价的基本面情况已经开始逐步改善,国内消费已有启动迹象。在这种良好预期下, 沪铝市场的人气也在逐步恢复,从上周开始沪铝各合约除现货月合约外,持仓均在增 加,总持仓亦递增。但预计短期内要走出单边上扬仍较难,技术面上的强阻力同时也 是国内厂家保值抛盘兴趣的下缘元吨线压力依然沉重。相反国内的现货价格 则更容易受到消费的推动而走强。预计后期国内期现铝价将逐步转强,同时期货价格的 走势将更多地受到现货价格的主导 四产品市场竞争力和营销策略 本项目产品具有的市场竞争力 技术装备水平 本项目拟采用关键设备从德国日本英国与瑞士引进,部分设备国内合作制造,既保 持了整条生产线的先进性,又降低了造价与投资,使本项目的技术和设备装备水平在国 内居于先进水平。 产品种规格及质量 本项目所生产产品是经过充分的市场调查和研究的,完全是适合国内外市场需求的,而 且也是当前国际国内短缺的,产品质量都比国内国际同行业的要高的多,公司坚持以诚 信为本,严格按照国际国内生产标准生产和制造,以求本项目的产品在市场具有品牌竞 争力。 产品价格项目实施后所确定的价格与现行市场上相比选取的价格水平不高,体验了当前低成本战 略的特点,对比当前国际国内产品价格水平,项目产品价格有定的竞争力。 完善的授前授后服务体系 为了给本项目的客户提供优质的服务,本公司在项目实施后建立专门的授前授后服务体 系,为客户提供专门的指导和服务,以使本公司的产品在市场上享有很好的口碑。 营销策略 根据本项目的市场目标定位,产品定位以及竞争力分析,在市场营销上本公司注意以 下几个方面 建立完善的销售网络和销售渠道 主要是通过建立各类销售公司招商经销电子商务等方面建立本公司完善的销售网 络和销售渠道。 立体式营销宣传 当前在市场上,宣传的作用已经对产品销售是决定性的,本公司决定在项目产品上采取 立体式宣传方式,让消费者和潜在的消费者和客户认可本项目的产品和服务。 在产品没有教大差距的情况下,价格和质量就成为高度敏感的因素,为提高产品 竞争力,要发挥低成本策略的作用,充分利用自身优势,发展稳定而灵活的销售机制。 品牌化运作 本项目在实施的过程中要对产品的销售进行品牌化运作,让浩龙牌铝箔制品成为行业 的标志,成为客户可消费者心中的首选。 五市场风险年月日,随着第条全新的铝板带高精冷连轧生产线在中铝西南铝企业 破土动工,中国铝板带箔工业热浪滚滚的年画上了个圆满的句号。在 年迅猛发展的基础上,年的中国铝板带箔行业空前繁荣,各路资本蜂拥而入, 其规模之大,起点之高,不但在中国有色金属工业史上前所未见,从世界范围来看,恐 怕也绝无仅有。从年开始的中国铝板带箔行业投资建设热潮,在年达 到了顶峰。铝板带箔应该算是年中国最火爆的行业之,基本可以用个字来 形容盛况空前,炙手可热。 目前国内很多企业都在投资大型铝板带项目,今后几年,中国铝板带材建设将出现激烈 的项目速度和时间争夺战,残酷的产品市场竞争战。 可见当前国际国内市场都存在着激烈的竞争,因此具有定的市场风险,但是从国内市 场上来看,本项目还是具有定的优势。 三项目总体规划和建设方案 项目建设总体规划 本项目的总体规划是引进国外先进生产线和设备建立标准化的车间和厂房完善建 立具有科研能力的研发中心在全国建立完善高效的产品销售网络和销售渠道在国 外通过电子商务建立国外客户管理中心,物综合排放标准中最高允许排放要求,通过排气管 排至冷却室外,排放高度在米以上。 废水 本项目产生的废水已与已建成生产线所产生的废水同排入已有设施,经厂内地下管网 排至污水治理处综合治理。 固体废弃物 本项目的固体废弃物全部综合妥善利用。 噪声 在项目设计时,除选用低噪声设备以外对产生高噪声设备采取必要的措施基本符合工 业企业厂界噪声标准 二项目环境影响评价结论 本项目是在国家政策范围内实施的,不会涉及到拆迁以及安置问题,不会影响公共交通, 根据工程的特点,其污染物产生和排放均较少,工程建设不会导致大气以及当地区域环 境功能的改变,也不会破坏农林植被。因此本项目建设不会对大气以及当地生态环境造 成不利影响。 七劳动安全卫生与消防 危害因素 本项目主要危害因素为火灾爆炸机械事故辐射有害气体等 二安全技术及卫生措施 防火措施厂内设置了环形消防供水管网和消火栓,本项目建筑物之间防火距离均会达到标准要 求。 防爆 本项目实施后均会设有低压报警装置,并设安全阀门和防空设施。 本项目的设备均会设安全罩等防护措施。 对于辐射强度大的高温区,本项目会采用冷风机进行局部降温以及向人体送风措施。 对于有害气体本项目实施后均会按照工业企业设计卫生标准的要求进行处理。 八财务评价 财务评价基础数据与参数选取 生产规模 利用公司原有吨节能铝熔铸炉各三座,吨铝型材挤压机二台,吨铝型材挤 压机二台,吨铝型材挤压机台,吨铝型材挤压机二台,吨铝型材挤 压机台,阳极度氧化着色生产线条,固溶时效炉四座,变压器 四台,模具加工设备六台的基础上,引进先进设备,使本项目年产铝板带箔综合铝型材 吨。 财务价格 根据近三年的国内价格以及国际市场同类产品的市场价格并结合企业的产品销售情况, 均会按照市场价格计算。 税费 产品增值税为,城市维护建设税按增值税的计取,教育费附加按增值税的 计取,公积金按照税后利润的提取,公益处金按照提取。项目计算期 项目计算期为年,其中建设期为年。 项目的基准收益率 项目的基准收益率按计算 二销售收入估算 两期工程竣工后,年产铝板带箔综合生产能力可达吨,预计销售收入可达亿 人民币,年创利润税前多万元人民币,届时公司总生产能力年均达 吨,产值突破亿人民币。 三成本费用估算 本项目估算年均成本万元人民币,主要包括原材料费用引进设备费用辅助 材料费用燃料及动力副产品回收费用工资及福利费用制造费用企业管理费用 销售费用营销宣传费用财务费用等 四利润总额 本项目实施后还款期内年均净利润预计可达万元人民币 五财务评价指标 盈利能力分析 本项目内部收益率为,投资回收期为年,平均投资利润率为。 年和年长葛市浩龙铝材有限公司损益增减变动趋势评价表 项目年人民币元年人民币元比上年增减金额人民币元 主营业务收入 减主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 减所得税 净利润 从上面的统计表分析可知本公司实现利润产品销售利润和营业利润均呈上升趋势。 偿债能力分析
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