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某市机动车尾气检测有限公司程序文件汇编

在本站内部溯源的检测设备,由设备管理员按量值溯源计划组织设备操作人员完成自检工作,并出具报告。在本站以外溯源的检测设备,由业务部在送检计划实施前半个月通知检测部,共同做好测量设备含原证书复印件校准参数及依据检定准备工作。业务部派专人负责联系质量技术监督部门组织检定,对本站检测设备特性及技术要求进行全面评价,评定是否合格。检定计划因故确需调整时,应报技术负责人并经经理批准。检定维护业务部在送检结束后,应按设备管理程序进行标识管理,并在有关档案中加以记录。检定不合格的检测设备应明显标识,隔离存放,并填写设备损坏申报及处理登记表。所有新购或修复的检测设备须经检定校准合格后,投入使用。技术负责人按照运行检查程序定期组织运行检查。业务部每年应对检定计划的执行情况进行书面总结并存档。检定记录档案所有检测设备的检定计划执行情况记录检定证书原件等,按档案管理程序由业务部归档保存。机动车尾气检测站编号标题开展新项目评审程序版次版第次修改页码共节共页目的对新项目进行评审,以确保本站开展新项目有足够的设施和资源有可靠的质量保证体系。范围本程序适用于开展新项目的控制。职责技术负责人主持新项目评审开发和实施。综合部负责编制开发实施计划,业务部负责监督检查实施情况。站长批准开发实施计划和评审报告。工作程序新项目的来源国家标准的修订或改版。行业主管部门有关新的规定要求。计划的编制和审批技术负责人组织业务部检测部综合部有关人员对新项目的检验标准进行分析研究,熟悉掌握新标准。依据检验标准,业务部会同检测部编制检验方法细则,由技术负责人审核确认。综合部根据检验方法细则中的检验项目,制订新项目开发和实施计划,明确各阶段任务,确定设备设施的配置,环境条件检验人员技能等需求。新项目开发和实施计划由技术负责人主持评审,业务部组织有关人员参加。通过评审的计划经站长批准后实施。若未通过,则按上述要求重新编写,直至通过。计划的实施综合部依据新项目开发和实施计划要求,按照外部支持服务和供应程序的规定购置设备,配置设施。业务部验收并按设备管理程序组织安装调试设备,联系检定。综合部按人员培训程序,会同业务部检测部,组织安排检验人员设备操作人员进行必要的技能培训。验证业务部依据标准细则和计划要求,对新工作进行验证,即通过检查和提供客观证据,表明规定要求已满足的认可。验证主要采用试验验证。可通过比对试验标准物质内部质量控制等方法进行。验证应保持记录,验证结果形成文件报技术负责人审批。评审技术负责人依照检验标准细则要求,主持新工作评审。评审由业务部组织,有关部门人员参加,评价新工作开发和实施结果,满足要求的能力,资源配置的适宜性以及识别和预测存在的问题,提出纠正措施,确保满足检验标准要求。评审分两阶段进行开发和实施计划的评审。通过评审以确认其对检验标准细则满足程度以及是否具备满足这些要求条件。验证的评审。通过试验验证结果,对出现的问题进行综合评价和提出改进意见。每次评审都应有结论,改进的建议,并行成评审报告。实施负责人对评审作结论,根据具体情况采取相应的改进或纠正措施。技术部负责跟踪验证记录措施的执行情况,必要时应再次评审。确认为确保新工作能够持续满足标准规定要求,评审合格后,检测部组织进行试运行,并保持记录。通过完成份以上类似检验报告,确认运行成熟后,申请计量认可。各部门做好新工作开发至试运行的有关记录报告的整理,由综合部归口管理,必要时提供认证认可。市机动车尾气检测站编号标题检验程序版次版第次修改页码共节共页目的对影响检验过程的因素进行控制,并适时进行验证,以保证检验结果符合规定要求。范围本程序适用于检验过程的控制。职责技术负责人组织编制检验标准和细则质量负责人负责检验过程质量的控制。业务部负责提供有效版本的技术质量文件并对检验过程进行检查。检测部负责开展检验业务,维护设备设施,控制环境,确保检验工作正常有序地进行。综合部负责人员培训,文件资料的归口管理。工作程序技术文件的控制业务部检测部按规定要求和检验过程的实际需求,编制作业指导书。作业指导书应能使检验人员操作人员方便得到。作业指导书的内容作业名称和编号设备名称规格标准号特殊性或关键重要特性过程控制要求修订日期和批准其他。业务部按检验要求和文件发放规定,提供有效技术文件。人员各岗位的操作人员包括检验操作校验的能力,应与所从事的活动相适应,须经培训或采取其他备的分类检测测量设备非测量设备检测设备的购置检测设备的购置应与所承担的业务工作适应,其技术指标应满足业务工作的技术要求。检测设备购置的申报论证审批按上级主管部门的相应规定执行。业务部接到经理的审批意见后,与本公司设备供给商草签订购合同。业务部应按外部支持服务和供应程序对本公司设备供给商定期进行评审,并保存供给商及其提供服务的情况记录。检测设备的验收检测设备购进后,由业务部组织验收,相关部门配合,验收工作应在索赔期内完成。检测设备验收时,业务部应确定其后续确认方法,并报经理批准执行。验收合格后,业务部填写设备入库单。检测部填写领料单,领取设备及其说明书检定证书复印件。整个验收过程应做好详细记录。验收中发现的质量问题,由业务部统对外联系处理。验收完毕交付使用的同时,业务部应建立并保存设备档案。检测设备标识当检测设备状态经确认后,业务部应及时进行标识管理。标识采用国家统规定的式样。标识分合格准用停用三种,分别以绿黄红三种颜色表示。合格绿色,允许使用检测设备经计量检定合格者设备不必检定,经检查其功能正常者如计算机打印机等检测设备无法检定,经比对测试或鉴定适用者。准用黄色,限制使用多功能检测设备,些功能已丧失,但检测工作所用功能正常,且经校准合格者检测设备量程精度不合格,但检验工作所用量程合格者降级降等使用者。停用红色,不允许使用检测设备损坏者检测设备经检定不合格者检测设备性能无法确定者检测设备超过检定周期者标识使用要求标识应粘贴在设备明显的位置上,台设备只能有唯标志。对于由多个可拆卸的检测仪表组合成的设备,每个仪表都必须有的标志。对于由多个不可拆卸的仪表组成的设备,可以只有个标志,但所有仪表中,任个不合格为整个设备不合格。检测设备的使用者保管者必须根据检测设备状态的确认情况填写标识,并经业务部负责人核实后张贴。有关人员未经批准,不得随意改变标识状态。检测设备使用所有检测设备均应有具备资格的专人保管使用,新设备投入使用前,应视情况,编制操作规程。对经调整会引起检验结果无效的设备包括硬件和软件,采取安全防护,避免无关人员的接触。所有检测设备经过检验或检定后,业务部应及时实施标识管理,业务部负责人不定期的检查。检测设备应根据测量准确度合理使用,仪器使用前后应有检查记录。不得使用不合格检测设备使用外单位外部支持设备时,使用前应经检定校准或比对等方式证明其合格状态,使用前后与支持单位办理交接手续。检测设备操作者必须熟悉检测设备结构性能操作以及维护保养方法。检测设备应根据测量准确度量程合理使用。检测设备使用前后应有检查记录。见习人员或外单位人员必须经技术负责人批准,由专人指导操作。检验过程中发现检测设备有不正常现象,请立即向质量负责人汇报,质量负责人通知业务部按运行检查程序办理。检测设备的维护保养检测设备应定人保管者进行维护保养,使检测设备保持良好状态。仪器设备在正常维护保养时,使用部门若有能力维修,经业务部同意,可指定专人维修若无能力维修,则由业务部组织力量维修。检测设备因故损坏应停止使用,查明原因,分清责任,经批准后,填写仪器设备损坏申报及处理登记表报业务部,由业务部组织修复。检测设备检修完毕,设备管理员应认真填写测量设备维修记录,所有维修记录应纳入测量设备档案。必要时,修复后的检测设备要及时校准和检定。业务部每年组织次检测设备检查,检查内容测量设备完好率检测使用记录维护保养记录标识管理,以及帐物卡是否相符等情况。设备借用在检测站内借用,需经检测设备所在部门负责人同意。使用完毕,要清理工作现场,做好检测设备维护保养工作,认真填写仪器设备使用日志。检测设备般不外借。特殊情况,需经技术负责人批准,到业务部办理借用手续,并做好验证及记录。检测设备的贮存和运输检测设备按说明书的要求贮存在适宜的场所,在运输过程中,应根据不同检测设备的特点采取相应的防震动防挤压防潮湿等措施,确保检测设备的准确可靠。运输前后应有检查记录。不合格检测设备处理和报废不合格检测设备包括已损坏的设备经检验或使用,证明有缺陷的设备性能无法确定的设备超过检定周期确认间隔的设备。检测部发现检测设备不合格时,应立即停止使用,立即贴上停用标志并隔离存放不能隔离的大型设备除外,防止误用或错用。检测部应填写仪器设备损坏报废申报及处理登记表并报告业务部,其内容应包括造成检测设备不合格的原因对不合格检测设备已采取或拟采取的必要的纠正措施处置建议。业务部在接到检测室仪器设备损坏报废申报及处理登记表后,应立即组织有关技术人员对不合格原因进行分析论证,并提出相应的处置意见。对不合格检测设备,可采用如下处置措施重新确认调整修理限制量程功能使用降级使用报废。经分析试验重新检定或校准,可以排除不合格的怀疑时,应重新确认该检测设备合格状态,并按有关程序恢复使用。可经调整修理修复的检测设备,由业务部组织修复。修复后的检测设备应及时检定,并根据检验结果,确定其状态合格限制使用降级使用,按有关程序恢复使用。经多年使用或因事故损坏无法修复的检测设备,根据各部门的建议技术部论证并经技术负责人审核报经理批准后,可作报废处理。检测设备的报废手续,由业务部集中办理属固定资产的检测设备的报废,应报上级主管部门或国有资产管理部门批准。检

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