识申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。三资金管理和控制情况未对支票购买注销进行记录。整改情况加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中意见,逐落实整改方案,责任到人。年月日日,自查整改工作小组组长副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整支票登记簿,对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建更审批程序,明确会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。三本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律法规和有关部门规章制度,进步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财改情况以现场检查询问等方式进行内部检查和落实。年月日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。二自查问题的整改情况根据整改方案,公司对自查报告中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置会计核算基础工作财务管理制度财务管理自查报告范本,欢迎大家阅读。根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知深证局发号,以下简称通知的要对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建等内容财务人员和机构设置基本情况会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。全文完年月日担任出纳工作。二会计核算基础工作规范性情况会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。三资金管理和控制情况未对支票购买注销进行记录。整改情况加强了对票据的管理,出纳已建立支管理水平,巩固设和执行情况公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整改情况完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。整改情况修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更会计估计变的专项活动小组,并对此次专项活动的人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中意见,逐落实整改方案,责任到人。年月日日,自查整改工作小组组长副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整,公司以下简称公司认真全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告以下简称自查报告。年月,公司开始对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情况自查发现的问题及整改情况报告如下规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基前期工作做了相关部署。年月日月日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面深入的自查活动,并对自查活动的开展情况自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导等内容财务人员和机构设置基本情况会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会管理水平,巩固设和执行情况公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整改情况完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。整改情况修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更会计估计变的专项活动小组,并对此次专项活动的础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织有计划有步骤地进行,具体开展情况如下年月日,根据通知要求,公司成立了以董事长为组长精选财务基础工作自查报告范本案例对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建等内容财务人员和机构设置基本情况会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机支票登记簿,对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建更审批程序,明确会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。三本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律法规和有关部门规章制度,进步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意和水四务接待和出差报销,不搞迎来送往,严禁各种假公济私行为。四是坚持如既往不动摇。认真总结,建章立制,规范言行,建立起系列长效机制,以制度约束以实现长效规范。五是坚持做到日三省,及时发现问题及时整改,规范自己的言行,最大限度的减少和杜绝自己的工作失误。个人落实八项规定自查报告范文二中央政治局八项规定,犹如股春风,在大江南北吹起。顿时,政坛清风扑面而来。开年,至上而下,神州大地,掀起了贯彻中央八项规定改进工作作风学习教育整顿活动。按照局安排,该活动分学习动员对照检查整改提高公开承诺四个阶段进行。提高三天学习,第阶段顺利结束。近日属于第二阶段,认真围绕八查八题,并将归纳梳理的政绩观偏差虚报浮夸工作不实缺乏担当脱离基层自律不严等项列入整改清单进行整改。同时,积极参加了县政府党组专题民主生活会,通过认真对照,主动认领了作风飘浮不接地气搞形象工程忽视民生和社不科学,凭经验办事的问题。对重大工程重大项目重要事项,严格按照行政审批程序,坚持民主集中制重大事项集体决策等制度,在部门讨论成熟法制办论证后提交县长办公会或县委常委会研究,同时在执行过程中加强调度和跟踪,努力降低决策风险,推进工作开展。三存在的问题及下步打算整改工作虽然取得了定成效,但经过认真分析,还存在理论学习不够深入的问题,虽然直重视理论学习,但由于具体事务较多,总想集中精力干些实事,忽视了理论学习,造成了自身思想基础打得不牢固,理论水平提高得不快,运用理论知识解决复杂疑难问题时能力不足,在加大工业企业帮扶打击非法营运等工作时难免存在就事论事多思考问题少的现象,抓工作的能动性和创造性发挥得不够,影响了工作开展。针对整改工作中存在的不足和问题,今后,我将从以下三个方面抓好整改落实。是进步加强政治理论学习。要继续抓好党章,马列宁主义毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想科学发展观及习总书记系列重要讲话精神的系统学习,树立正确的世界观人生观和社会主义核心价值观,自觉提高思想素质,坚定理想信念,为更好地推动发展服务群众奠定扎实基础。二是进步加强业工作做好。五是进步务实创新,增强工作实效。坚持解放思想实事求是与时俱进,在科学理论的指导下,通过实现学习方式工作理念工作手段和工作机制的创新,最终达到工作成效的不断提高。不断总结和完善工作经验,提出新思路新方案,拿出新举措,开创工作新局面。全文完年月日订了烟花爆竹发展战略合作协议,共同打造五心花炮品牌,龙溪烟花爆竹产业集聚效应更加凸显,同时成功引进了蓝天科技电摩红酒礼盒手袋厂等企业落户余庆。三是坚持大交通小交通同步发展,实现以大带小,以小促大,确保交通大动脉和毛细血管同步畅通,群众早日奔小康。年我县结束了无高速公路的历史,全县个行政村基本全部通油路,开通县城公交车。已于年日召开党组会讨论整改完成针对虚报浮夸的问题。是切实提高思想认识,克服急功近利思想,尊重客观实际科学规划发展方向。根据我县工业发展的实际,对全县产业布局重新进行了调整和定位,下发了工业百千万工程实施方案,着力抓识申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。三资金管理和控制情况未对支票购买注销进行记录。整改情况加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中意见,逐落实整改方案,责任到人。年月日日,自查整改工作小组组长副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整支票登记簿,对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建更审批程序,明确会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。三本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律法规和有关部门规章制度,进步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财改情况以现场检查询问等方式进行内部检查和落实。年月日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。二自查问题的整改情况根据整改方案,公司对自查报告中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置会计核算基础工作财务管理制度财务管理自查报告范本,欢迎大家阅读。根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知深证局发号,以下简称通知的要对支票购买注销进行了登记记录。四财务管理制度建等内容财务人员和机构设置基本情况会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度。整改情况公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每年轮岗明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人会计主管人员。公司领导会计机构负责人会计主管人员的亲属不得在公司会计机此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础。全文完年月日担任出纳工作。二会计核算基础工作规范性情况会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单,会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。三资金管理和控制情况未对支票购买注销进行记录。整改情况加强了对票据的管理,出纳已建立支管理水平,巩固设和执行情况公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整改情况完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更会计估计变更的审批程序,暂无明文规定会计重大差错更正预计负债等或有事项资产减值的确认流程审批程序。整改情况修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更会计估计变的专项活动小
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