doc 审计部门年度总结(5篇) ㊣ 精品文档 值得下载

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审计部门年度总结(5篇)

主要表现在进步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况,加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作,监督招标过程的合法性和合规性,做到公正公平公开。内部控制制度还不健全,不够完善,需要进步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。继续做好电力营销经济效益专项审计工作,电力营销是我局实现经济效益的重要环节,要促进供电单位增强依法经营观念。建议狠抓审计基础建设,不断提高审计工作属多经单位的物资招投标管理工作,监督招标过程的合法性和合规性,做到公正公平公开。内部控制制度还不健全,不够完善,需要进步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。继续做好电力营销经济效益专项审计工作,电力营销是我局实现经济效益的重要环节,要促进供电单位增强依法经营观念。建议狠抓审计基础建设,不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康序地发展,结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求,制定审计战略计划,为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。建议狠抓审计重点,全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面,从建立健全内部控制制度着手,开展对企业内部控制制度的测试与评价,在此基础上确定审计工作的重点,确定合理的审计方式方法,以提高审计工作的效率。建议大力开展专项审计调查,审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点,积极开展各项审计调查。建议审计部门应加强制度建设,强化人员培训。重点开展审计制正确的评价,并出具了审计报告。完成了基层供电所的财务收支经费拨付各种奖金发放等情况的审计,共计项。完成营销审计项,通过审计发现个别供电所存在电费账表卡册不对口以及对收取的偿服务费电费违约金等不记账不报账的问题。供电所资料管理不规范,不及时装订不归档,甚至丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。完成了局属多经企业审计项,重点对多经企业财务管理,经营管理等审计,通过审计发现帐务处理不规范,总账和分类账不相符,生产费用材料领用管理混乱,规范局属各单位生产材料的审批程序资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。完成了期农网及以下工程的工程量,配套的电器材料等审计,共计项。配合工程股生技股等部门对竣工的户户通电工程期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符,并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。完成了事求是和廉洁自律的工作作风,规范操作,从严审计。及时掌握情况。针对科室人手少,项目多的状况,年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况,掌握项目具体实施时间,从而计划安排好审计项目,做到心中底,忙而不乱。严格规范操作。严格按基建工程项目审计流程及建设工程项目项管理制度操作。对万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作,提前介入工程项目的管理监督,保证了集体投资建设工程项目规范序效管理。审计部门年度总结篇近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购供应管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作审计部门年度总结篇良好形象为自己行动处世的准则,力争使自己各方面的综合能力再上个新台阶。审计部门年度总结第篇年,我局在区委区府和市审计局的正确领导下,以个代表重要思想为指导,以科学发展观为统领,积极学习贯彻新的审计法和今年上级审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,紧紧围绕区委区府工作中心,坚持依法审计服务大局围绕中心突出重点求真务实的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点难点和领导关注群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。全年主要工作目标完成情况年我局审计项目市审计局考核指标为项区考核为项。预计至月底可以完成审计项目项,其中财政预算执行和决算审计项,财政财务收支审计项,领导干部经济责任审计项,专项资金审计调查项,固定资产投资审计项。完成市审计局下达年度任务指标的,完成区下达年度任务指标的条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下,各单位在个月内完成了整改事项。我们还根据审计建议和领导的要求,结合本在经济发展中存在的薄弱环节,经过班子成员和相关部门反复研究讨论,于年初建立和完善财务管理制度等项制度。为使出台的制度真正落到实处,我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查,使经济更加健康序发展。落实内审审计结果整改意见。去年我们对实施审计单位的审计结果,尤其是对机关事业单位直属公司至年月期间的关内容开展的财务会计检查结果,根据办事处领导的要求,认真落实整改意见。我们的做法是是将各单位检查出的问题分类汇总,并报主要领导及纪检部门是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题,认真加以分析,共同讨论改进办法,提出整改意见是会同经管站监察对全会计人员召开会议,下发整改意见书是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见,各公司根据各自实际情况都建立了内控制些安于表面,缺乏工作的主动性进取心和责任心,更多时候只是奉命行事,落实任务,存在主观性局限性和片面性,不能站在全局的高度来思考问题处理矛盾。通过领导的指导和同事的帮助,我认识到创新工作方法的重要性,慢慢学习抓住问题的主要矛盾和关键环节,求真务实,以服务群众作为工作的出发点和落脚点,努力强化工作措施。在日常工作中我要求自己要肯动脑筋,肯动笔头,将要办理的事件列列,思考下解决的方法和途径完成的事列列,总结经验和教训没完成的事件列列,分析下原因,探讨解决的办法,逐步完善工作方法,力争使自己的工作能力得到效提高。回顾年来的工作情况,我在思想学习和工作方面都取得了新的进步,这离不开领导的关怀和同事的帮助。在新的年的工作中,我将继续发扬自己的优点,努力改正自己的缺点和不足,不断加强政治理论学习,创新工作方法,提高工作效率和质量,加强自身建设,提高服务能力,树立求真务实乐于奉献的精神,真正做到自重自省自警自励,时刻以树立干离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。完成了基层供电所的财务收支经费拨付各种奖金发放等情况的审计,共计项。完成营销审计项,通过审计发现个别供电所存在电费账表卡册不对口以及对收取的偿服务费电费违约金等不记账不报账的问题。供电所资料管理不规范,不及时装订不归档,甚至丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。完成了局属多经企业审计项,重点对多经企业财务管理,经营管理等审计,通过审计发现帐务处理不规范,总账和分类账不相符,生产费用材料领用管理混乱,规范局属各单位生产材料的审批程序资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。完成了期农网及以下工程的工程量,配套的电器材料等审计,共计项。配合工程股生技股等部门对竣工的户户通电工程期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符,并对以上工程的材料和管理层次增多以及控制范围的增大,使得电力企业领导层的审计意识大大增强,审计观念不断更新,加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要,成为现代电力企业管理的力手段。随着各种所制经济的发展,投资主体多元化,混合型经济日益增多,为保障各方投资利益,对内部审计的要求越来越高,企业会自发地产生建立现代审计制度的要求,从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争,电力企业要提高经济效益,实现价值最大化并防范经营风险,特别是全球经济竞争带来的压力,更需要加强内部审计。审计部门年度总结篇近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购供应管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。完成了维修房屋装饰装潢工程审计项,对在装饰装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款,并扣留质保金。完成了线路施工费用的专项审计项。完成了局财务费用预决算审计项。主要完成的审计成果及其应用情况加大监督了电力工程项目审计力度,提高了专项资金使用率。跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。落实国家审计结果整改措施。根据审计局对本经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议,及时组织相关职能部门,积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后次召开由财政审计经管会计所等部门及各大公司负责人参加的落实审计整改措施专题会,逐条讨论,制定纠正和改进措施。根据整改会议精神,我们认真落实整改措施,每条整改措施指定专人负责落实,跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项,并要求各单位将应整改事项落实情况整体推进,组织好其他常规性审计项目,在常规性的审

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