强调下我们的沟通渠道,如果有任何问题,请及时与贵公司的管代联系,以便于我们进行及时的沟通。当然,如果贵公司感觉我们审核组有问题,可以通过以下几种方式反馈填写稍后审核组发放的审核组反馈表或者当面向审核组长提出或者拨打认证机构的投诉电话审核结论。确定末次会议的时间和参加人员。〇年十月十日第篇正式审核首次会议正式审核首次会议会前准备与会人员清点签到双方人员介绍审核人员资格说明提交审核计划通常提前周由受审核方确认审核组长主持注时间控制内会议议程根据公司申请,受委托,审核组行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。确认审核目的范围依据和不涉及的内容。还有点需要说明,审核员保证遵守审核原则的要求,关于在贵公司看到的工艺材料文件等信息,实施保密制度,不向无关的审程序,对照评审准则个要素条款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系文件控制分包服务和供应品采购合同管理申诉和投诉纠正措施和预防措施记录人员设施和环境条件监测分析方法仪器设备标准物质量值溯源样品采集样品管理样品分析质量管理监测分析结果与报告等审核组组长宣读此次内审的依据年民权县环境监测站质量保证计划实验室资质认定评审准则民权县环境监测站质量体系文件。国家和行业的法律法规规章和标准。审核组组长介绍审核人员的分工第组有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源如交通办公地点打字复印等,并对办公地点予以确认。解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。不合格项分类类严重类般严重不符合管理体系与标准或文件的要求严重不符合系统性或区域性的不符合对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。般不符合孤立的偶发的不符合对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。第篇年内部审核首次会议记录年内部审核内部审核首次会议发言的。本次审核需要贵公司在每个审核小组配备名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。在这天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通。下面再说明下与审核有关的几个问题,第,审核本身是项抽样活动,所以存在定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件记录。第,审核的程序是正面取证反面报告。也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合量体系文件控制分包服务和供应品采购合同管理申诉和投诉纠正措施和预防措施记录人员设施和环境条件监测分析方法仪器设备标准物质量值溯源样品采集样品管理样品分析质量管理监测分析结果与报告等审核组组长宣读此次内审的依据年民权县环境监测站质量保证计划实验室资质认定评审准则民权县环境监测站质量体系文件。国家和行业的法律法规规章和标准。审核组组长介绍审核人员的分工第组负责对质控室综合室业务管理室质控室的审核第组负责对实验室的质量管理体系作符合性审核,以确定体系的有效性符合性和适宜性,并决定是否推荐注册本次审核的依据是鬼公司的质量管理体系文件相关法定要求客户要求等。本次审核的范围是电脑的设计组装销售。本次审核的日程安排依据我们之前确认过的审核计划,我们再次确认下我是审核组长,审核分为组,第组由张老师负责,审核设备部生产部人力资源部第组有李老师负责,审核采购部车间第组由我负责,审核品控部总经办和行政部,请问贵公司对这个计划安排有没有异议。确定末次会议的时间和参加人员。〇年十月十日第篇正式审核首次会议正式审核首次会议会前准备与会人员清点签到双方人员介绍审核人员资格说明提交审核计划通常提前周由受审核方确认审核组长主持注时间控制内会议议程根据公司申请,受委托,审核组行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。确认审核目的范围依据和不涉及的内容。第篇年内部审核首次会议记录年内部审核首次会议记录记录人时间地点环保大厦楼会议室主持人参加人,技利完成了本次审核任务。先将审核的情况作如下陈述本次审核的依据是,范围是,并按照审核计划的安排圆满完成了。在本次审核中发现了个轻微不符合项。第个是,第个是,第个是。由于以上个不符合项的严重程度都属于般不符合项,按照标准的规定,本次的审核结论是推荐注册。对于本次审核中发现的不符合项的纠正和纠正措施,请在个月内完成,并将相关证据传到。邮箱。下面请公司总经理讲话。第篇模拟审核首次会议首次会议各位领导大家好内部审核小组对静华麻花有限公司质量管负责人质量负责人各科室主任会议内容会议由审核组组长主持人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。审核组组长宣读此次内审的目的通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和实验室资质认定评审准则的要求,以促进质量体系规范有序的运作。审核组组长宣读此次内审的范围本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照实验室资质认定评审准则的评审程序,对照评审准则个要素条款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质还有点需要说明,审核员保证遵守审核原则的要求,关于在贵公司看到的工艺材料文件等信息,实施保密制度,不向无关的第方透漏。请问贵公司有哪些场所是保密的,可以事先提出,以便于我们在审核过程中予以注意。再次强调下我们的沟通渠道,如果有任何问题,请及时与贵公司的管代联系,以便于我们进行及时的沟通。当然,如果贵公司感觉我们审核组有问题,可以通过以下几种方式反馈填写稍后审核组发放的审核组反馈表或者当面向审核组长提出或者拨打认证机构的投诉电话个审核小组配备名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。在这天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通。下面再说明下与审核有关的几个问题,第,审核本身是项抽样活动,所以存在定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件记录。第,审核的程序是正面取证反面报告。也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合格的证据。根据审核的证据,适用。审核是种抽样活动,由于时间短,内容多,不可能全面审核到,能抽些具有代表性的样本。望大家给予配合。审核的判定其性质有两种是般不符合项是严重不符合项般不符合项是孤立的轻微的,对体系和产品质量不构成重大影响严重不符合项是系统性的严重的或区域性的,对体系运行和产品质量造成严重影响的。审核的结论能否控制麻花的质量。确认审核计划介绍审核计划,请受审核方确认。确定陪同人员请受审核方配备陪同人员,介绍陪同人员。陪同人员的职责向导记录见证。请受审核公室的审核审核组组长宣布此次内审的时间安排年月日月日结束。确认保密声明。在加入之前,我们都已作出保密承诺并签字。在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件资料。如此,我们将作为没有该文件资料处理,但公司可向我们提出特别要求。解释审核方法。随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观全面正确,我们将努力抽取负责人质量负责人各科室主任会议内容会议由审核组组长主持人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。审核组组长宣读此次内审的目的通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和实验室资质认定评审准则的要求,以促进质量体系规范有序的运作。审核组组长宣读此次内审的范围本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照实验室资质认定评审准则的评审程序,对照评审准则个要素条款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质的。本次审核需要贵公司在每个审核小组配备名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。在这天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通。下面再说明下与审核有关的几个问题,第,审核本身是项抽样活动,所以存在定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件记录。第,审核的程序是正面取证反面报告。也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合审核首次会议发言。请受审核方代表发言或提问,澄清有关问题。首次会议至此结束,谢谢各位。会后工作与陪同人员短暂沟通工作文件资料准备提供复印按照计划进入现场第篇审核首次会议示例首次会议示例大家好,我们是认证公司,受公司认证需要的委托,来给贵公司做质量管理体系的审核。首先介绍本次我们审核组的成员,我叫,来自,他叫,来自。下面请总经理介绍下贵公司的主要成员。好的,下面对本次审核做简单的介绍本次审核的目的是对公内部审核首次会议发言比审核准则,得出审核发现。根据不符合的性质,不符合分为两种,种是严重不符合,是指影响体系运行的系统性的问题般不符合是指在请您支持体系运行中偶尔出现的问题。根据出现不符合的性质和数量,审核组将得出审核结论。结论有种,种是推荐注册,也就是我们企业直所需要的第种是纠正之后推荐注册,是指公司存在些问题点,需要在这些不符合得到彻底纠正,并得到审核组的认可之后进行推荐注册的方式第种是不推荐注册,当体系发生严重的不符合时适用。内部审核首次会议发的。本次审核需要贵公司在每个审核小组配备名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。在这天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通。下面再说明下与审核有关的几个问题,第,审核本身是项抽样活动,所以存在定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件记录。第,审核的程序是正面取证反面报告。也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合,
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