间第组由我负责,审核品控部总经办和行政部,请问贵公司对这个计划安排有没有异议。好的。本次审核需要贵公司在每个审核小组配备名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。在这天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通部审核首次会议记录年内部审核首次会议记录记录人时间地点环保大厦楼会议室主持人参加人,技术负责人质量负责人各科室主任会议内容会议由审核组组长主持人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。审核组组长宣读此次内审的目的通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和实验室资质认定评审准则的要求,以促进质量体系规范有序的运作。审核组组长宣读此次内审的范围本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照实验室资质认定评审准则的评审程序,对照评审准则个要素条款,对我站质量体站质量体系文件。确认审核计划并解释有可能调整受审核方会上提出在审核过程中审核方提出接受审核的各部门是否获得并已作出安排。说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明第方认证的特点可概括为个字,即正面求证,负面报告,严格审核,综合评价,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。确认保密声明。在加入之前,我们都已作出保密承诺并签字。在审核过程中,我们可能会够的证据有发展成不符合的趋势下面,我说下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版例时间。审核首次会议发言稿。请受审核方领导讲话。最后,对受审核方领导的首次会议参与表示感谢。第篇年内部审核首次会议记录年内部审核首次会议记录记录人时间地点环保大厦楼会议室主持人参加人,技术负责人质量负责人各科室主任会议内容会议由审核组组长主持人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。审核组组长宣读此次内审的目的通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和实验室资质认定评审准审核首次会议发言稿得沟通。下面再说明下与审核有关的几个问题,第,审核本身是项抽样活动,所以存在定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件记录。第,审核的程序是正面取证反面报告。也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合格的证据。根据审核的证据,对比审核准则,得出审核发现。根据不符合的性质,不符合分为两种,种是严重不符合,是指影响体系运行的系统性的问题般不符合是指在体系运行中偶尔出现的问题。根据出现不符合的性质和数量,审核组将得出审核结论。结论有种,种是推荐注册,也就是我们企业直所需要的第种是纠正之后推荐注内审首次会议发言稿范本各位领导,同事大家好!年第两次内审首次会议现在开始首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展下面我介绍下审核组的成员接下来我代表审核组确认下审核的目的,范围和依据审核目的评价公司同有的质量管理体系是否符合标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件审核的范围手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所审核的依据共个方面标准的要求量管理体系文件,法规和行业标准下面,我介绍下审发言稿。本次审核的范围是电脑的设计组装销售。本次审核的日程安排依据我们之前确认过的审核计划,我们再次确认下我是审核组长,审核分为组,第组由张老师负责,审核设备部生产部人力资源部第组有李老师负责,审核采购部车间第组由我负责,审核品控部总经办和行政部,请问贵公司对这个计划安排有没有异议。好的。本次审核需要贵公司在每个审核小组配备名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。在这天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组任务。先将审核的情况作如下陈述本次审核的依据是,范围是,并按照审核计划的安排圆满完成了。在本次审核中发现了个轻微不符合项。第个是,第个是,第个是。由于以上个不符合项的严重程度都属于般不符合项,按照标准的规定,本次的审核结论是推荐注册。对于本次审核中发现的不符合项的纠正和纠正措施,请在个月内完成,并将相关证据传到。邮箱。下面请公司总经理讲话。第篇模拟审核首次会议首次会议各位领导大家好内部审核小组对静华麻花有限公司质量管理体系内部审核首次会议现在开始。国家和行业的法律法规规章和标准。审核组组长介绍审核人员的分工指公司存在些问题点,需要在这些不符合得到彻底纠正,并得到审核组的认可之后进行推荐注册的方式第种是不推荐注册,当体系发生严重的不符合时适用。还有点需要说明,审核员保证遵守审核原则的要求,关于在贵公司看到的工艺材料文件等信息,实施保密制度,不向无关的第方透漏。请问贵公司有哪些场所是保密的,可以事先提出,以便于我们在审核过程中予以注意。再次强调下我们的沟通渠道,如果有任何问题,请及时与贵公司的管代联系,以便于我们进行及时的沟通。当然,如果贵公司感觉我们审核组有问题,可以通过以下几种方式反馈填写稍后审核组发放的审核组组负责对质控室综合室业务管理室质控室的审核第组负责对实验室办公室的审核审核组组长宣布此次内审的时间安排年月日月日结束。内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观独立系统的原则审核的基本原则是抽样审核采用提问观察记录和确认的方法对被审核部门进行审核对发现的不符合项要认真质量体系内审不符合项报告,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。确定末次会议的时间和参加人员。〇年十月十日第篇内审首次会议发言本次审核的范围是电脑的设计组装销售。本次审核的日程安排依据我们之前确认过的审核计划,我们再次确认下我是审核组长,审核分为组,第组由张老师负责,审核设备部生产部人力资源部第组有李老师负责,审核采购部车间第组由我负责,审核品控部总经办和行政部,请问贵公司对这个计划安排有没有异议。好的。本次审核需要贵公司在每个审核小组配备名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。在这天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通件相关法定要求客户要求等。寻找客观证据的方法有询问查记录观察现场等。审核是种抽样活动,由于时间短,内容多,不可能全面审核到,能抽些具有代表性的样本。望大家给予配合。审核的判定其性质有两种是般不符合项是严重不符合项般不符合项是孤立的轻微的,对体系和产品质量不构成重大影响严重不符合项是系统性的严重的或区域性的,对体系运行和产品质量造成严重影响的。审核的结论能否控制麻花的质量。确认审核计划介绍审核计划,请受审核方确认。审核首次会议发言稿。末次会议总结会定于月日时开始参加人员至少为参加首次会议人员可适当扩大范围。顾组反馈表或者当面向审核组长提出或者拨打认证机构的投诉电话。当在审核过程中审核组发现有严重的弄虚作假行为,或者出现些不可抗拒的外力因素时,或者企业不想审核时,这次审核将中途停止。当然审核的中途停止并不影响贵公司的再次申请认证但当本次审核结束,审核不通过时,公司在两年内不能再次申请认证。最后要提醒大家下,审核的末次会议的时间是年月日,请参加首次会议的人员准时参加。我的说明完了,有没有需要我做解释的地方如果没有,请公司总经理讲话。末次会议示例首先感谢贵公司的大力合作,使审核组顺利完成了本的方法审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责希望大家能够理解抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果接下来,我介绍下不符合的分级根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为类严重不符合般不符合观察项严重不符合系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的般不符合偶然的孤立的片面的不会造成严惩影响的观察项潜在不符合缺乏组负责对质控室综合室业务管理室质控室的审核第组负责对实验室办公室的审核审核组组长宣布此次内审的时间安排年月日月日结束。内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观独立系统的原则审核的基本原则是抽样审核采用提问观察记录和确认的方法对被审核部门进行审核对发现的不符合项要认真质量体系内审不符合项报告,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。确定末次会议的时间和参加人员。〇年十月十日第篇内审首次会议发言得沟通。下面再说明下与审核有关的几个问题,第,审核本身是项抽样活动,所以存在定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件记录。第,审核的程序是正面取证反面报告。也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合格的证据。根据审核的证据,对比审核准则,得出审核发现。根据不符合的性质,不符合分为两种,种是严重不符合,是指影响体系运行的系统性的问题般不符合是指在体系运行中偶尔出现的问题。根据出现不符合的性质和数量,审核组将得出审核结论。结论有种,种是推荐注册,也就是我们企业直所需要的第种是纠正之后推荐注是抽样,那些就必然存在客观风险所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责希望大家能够理解抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果接下来,
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